- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计笔试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计程序中,下列哪项不属于风险评估程序?()
A.分析财务报表数据
B.与管理层讨论内部控制
C.对舞弊风险进行评估
D.审计抽样
2.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当保持的职业行为?()
A.独立性
B.客观性
C.谨慎性
D.保密性
3.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计证据的适当性要求?()
A.相关性
B.可靠性
C.完整性
D.有效性
4.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.审计师的专业判断
5.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的审计风险?()
A.重大错报风险
B.审计风险
C.评估风险
D.审计风险控制
6.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师应当遵循的审计准则?()
A.审计准则
B.会计准则
C.税法准则
D.内部控制准则
7.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的审计程序?()
A.审计计划
B.审计抽样
C.审计证据
D.审计报告
8.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师应当关注的审计目标?()
A.评估财务报表的公允性
B.识别和评估重大错报风险
C.评价内部控制的有效性
D.确定审计意见的类型
9.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的审计证据类型?()
A.内部证据
B.外部证据
C.直接证据
D.间接证据
10.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师应当关注的审计报告内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师的工作底稿
D.审计师的意见
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计程序时,以下哪些是审计风险的三要素?()
A.重大错报风险
B.审计风险
C.控制风险
D.审计风险控制
12.在风险评估程序中,审计师通常关注以下哪些内容?()
A.被审计单位的历史和背景
B.管理层诚信和胜任能力
C.内部控制的有效性
D.审计师的独立性
13.以下哪些是审计师在获取审计证据时应当考虑的因素?()
A.证据的相关性
B.证据的可靠性
C.证据的充分性
D.证据的成本效益
14.审计师在编制审计报告时,以下哪些内容应当包括?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师的工作底稿
D.管理层的陈述
15.以下哪些是内部控制的目标?()
A.保证财务报表的公允性
B.防止和发现舞弊
C.保障资产的安全完整
D.提高经营效率和效果
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计程序时,首先应当对被审计单位的______进行了解。
17.审计师在执行审计工作过程中,应当保持______,以避免对审计意见的独立性产生不利影响。
18.审计师在执行审计工作过程中,应当获取的审计证据应当是______的,以确保其能够为审计意见提供支持。
19.审计师在执行审计工作过程中,应当对被审计单位的______进行评估,以识别和评估重大错报风险。
20.审计师在编制审计报告时,应当在报告中明确说明审计的范围、目的和______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计程序时,可以不遵守审计准则。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当直接向被审计单位管理层报告。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计工作时,内部控制的有效性越高,审计风险就越低。()
A.正确B.错误
24.审计师在编制审计报告时,应当将所有审计发现的问题都写入报告中。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计工作时,对被审计单位的内部控制进行评估,是为了确定是否依赖内部控制。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在执行审计工作时,如何评估和管理审计风险。
27.为什么审计师在执行审计工作时,独立性非常重要?
28.审计师在执行审计程序时,如何处理与管理层意见不一致的情况?
29.请解释审计抽样在审计过程中的作用。
30.审计师在编制审计报告时,应当关注哪些关键要素?
审计笔试题及答案
您可能关注的文档
- 局四川局所属事业单位招聘102人笔试模拟试题附答案详解.docx
- 小英雄雨来(答案).docx
- 小学生急救知识讲座ppt.docx
- 小学教师资格证综合素质历年真题与答案详解.docx
- 小学信息技术数据库基础考试题及答案.docx
- 射击手考试题库及答案大全.docx
- 对于地震的面试题及答案.docx
- 宿州市2022年农村信用社招聘试题及答案.docx
- 家政经理人核心管理能力考核试卷2025年精华资料.docx
- 家政服务员试题答案.docx
- 广东省东莞市2024-2025学年八年级上学期生物期中试题(解析版).pdf
- 非遗剪纸文创产品开发经理岗位招聘考试试卷及答案.doc
- 广东省东莞市2024-2025学年高二上学期期末教学质量检查数学试题.pdf
- 体育安全理论课件图片素材.ppt
- 3.1 公民基本权利 课件-2025-2026学年道德与法治八年级下册 统编版 .pptx
- 广东省潮州市湘桥区城南实验中学等校2024-2025学年八年级上学期期中地理试题(解析版).pdf
- 大数据运维工程师岗位招聘考试试卷及答案.doc
- 广东省深圳市福田区八校2026届数学八年级第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析.doc
- 广东省潮州市湘桥区城基初级中学2024-2025学年八年级上学期11月期中考试数学试题(解析版).pdf
- 广东省潮州市湘桥区城西中学2024-2025学年八年级上学期期中地理试题(解析版).pdf
最近下载
- Q-JJJ 9002-2025铁路建设项目安全穿透式管理实施指南(OCR).pdf VIP
- 项目开发总结报告 项目开发总结报告.doc VIP
- (护理学(护理科研方向))护理科研方法试题及答案.doc VIP
- 2026年教育系统校级后备干部选拔考试题及答案.docx VIP
- 2023年北师大版六年级数学下册全单元测试题【及参考答案】.docx VIP
- GT-Power建模流程与校准技巧-湖南大学.ppt VIP
- 项目成本管理研究开题报告.docx VIP
- 2025 年大学生物医学工程(生物医学基础)试题及答案.doc VIP
- 第十届地球小博士高中组试题及答案.docx VIP
- 六上第二单元形状与结构 复习题 选择题和判断题 6.6练习.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)