医药公司审计结果应用细则.docx

医药公司审计结果应用细则.docx

此“司法”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

医药公司审计结果应用细则

为规范医药公司审计结果应用流程,提升内部管理水平,强化风险防控能力,确保审计监督职能有效落实,结合医药行业特点及公司实际业务需求,现就审计结果应用相关事宜制定本细则。本细则适用于公司内部审计机构(含授权委托的外部审计机构)实施的财务审计、合规审计、内控审计、工程审计、专项审计等各类审计项目产生的结果应用管理。

一、审计结果反馈机制

审计项目结束后,审计机构应在10个工作日内形成正式审计报告,报告内容需包含审计目标、范围、方法、发现问题(含具体事项描述、涉及金额、影响程度)、问题定性依据(国家法律法规、行业规范、公司制度)、整改建议(分立即整改项、限期整改项、长期

文档评论(0)

每一天都很美好 + 关注
实名认证
内容提供者

加油,继续努力

1亿VIP精品文档

相关文档