- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内部审计工作计划-(通用4篇)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.内部审计工作计划的主要目的是什么?()
A.监督公司管理层
B.提高公司运营效率
C.确保公司财务报告的准确性
D.以上都是
2.内部审计工作计划的制定通常由谁负责?()
A.董事会
B.内部审计部门
C.外部审计师
D.公司管理层
3.内部审计工作计划应当包括哪些内容?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.以上都是
4.内部审计工作计划中的审计目标应当是具体的还是概括的?()
A.具体的
B.概括的
C.随机确定的
D.以上都可以
5.内部审计工作计划中的审计范围应当涵盖哪些方面?()
A.财务报表审计
B.内部控制审计
C.风险管理审计
D.以上都是
6.内部审计工作计划中的审计程序应当遵循哪些原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.完整性原则
D.以上都是
7.内部审计工作计划中的审计报告应当包含哪些内容?()
A.审计发现的问题
B.审计建议
C.审计结论
D.以上都是
8.内部审计工作计划中的审计报告应当提交给哪些人?()
A.董事会
B.管理层
C.内部审计部门
D.以上都是
9.内部审计工作计划中的审计报告应当如何处理审计发现的问题?()
A.直接纠正
B.提出建议
C.通知相关部门
D.以上都是
10.内部审计工作计划中的审计报告应当多久提交一次?()
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.根据需要
二、多选题(共5题)
11.内部审计工作计划的主要作用包括哪些?()
A.评估和改进内部控制
B.风险评估和管理
C.促进合规性
D.提供管理信息
E.提高运营效率
12.在制定内部审计工作计划时,应当考虑以下哪些因素?()
A.组织的战略目标和风险偏好
B.现有的审计资源
C.相关法律法规和行业标准
D.外部审计师的建议
E.员工的技能和经验
13.内部审计工作计划通常包括哪些主要部分?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序和方法
D.审计报告和后续行动
E.审计预算和资源
14.内部审计人员在执行审计工作时,应当遵守哪些职业准则?()
A.客观性准则
B.专业胜任能力准则
C.独立性准则
D.保密性准则
E.职业行为准则
15.内部审计工作计划执行后的主要结果可能包括哪些?()
A.审计发现的问题和建议
B.审计报告和沟通
C.内部控制的改进
D.风险管理策略的更新
E.业绩的改进
三、填空题(共5题)
16.内部审计工作计划应当与组织的______保持一致。
17.内部审计工作计划应当明确每个审计项目的______。
18.内部审计工作计划应当评估组织的______,以确定审计重点。
19.内部审计工作计划中的审计报告应当包括______,以便管理层采取行动。
20.内部审计工作计划应当确保审计人员具备______,以执行审计任务。
四、判断题(共5题)
21.内部审计工作计划不需要经过管理层的审批。()
A.正确B.错误
22.内部审计工作计划可以完全替代外部审计。()
A.正确B.错误
23.内部审计工作计划应当仅关注财务报表的审计。()
A.正确B.错误
24.内部审计工作计划不需要考虑组织的业务流程。()
A.正确B.错误
25.内部审计工作计划执行后,审计报告可以直接提交给董事会。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.在制定内部审计工作计划时,如何确保审计活动的优先级与组织的风险战略相匹配?
27.内部审计工作计划中,如何平衡审计资源的分配以覆盖所有重要的业务领域?
28.在执行内部审计工作计划时,如何确保审计程序的客观性和有效性?
29.内部审计工作计划执行后,如何确保审计发现和建议得到有效实施和跟踪?
30.在内部审计工作计划的制定过程中,如何确保审计活动的透明度和沟通的有效性?
内部审计工作计划-(通用4篇)
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】内部审计工作计划旨在全面监督和评估公司管理层的运营情况,提高运营效率,并确保财务报告的准确性。
2.【答案】
您可能关注的文档
- 初级经济师农业经济章节题库及答案.docx
- 初级家政服务员考级真题及答案.docx
- 初级会计职称《初级会计实务》试题及答案解析题.docx
- 创伤临床表现题目含答案2025年全新版本.docx
- 冷链物流发展中的温控挑战与解决方案.docx
- 农产品食品检验员高级职业理论知识练习题(附答案).docx
- 农业系统职称考试自我提分评估及答案详解.docx
- 内科护理学(一)自考真题试题及答案解析.docx
- 兽医基础期末考试试题及答案.docx
- 六月中旬全国主管护师相关专业知识考试押题(附答案).docx
- 《GB/T 19042.7-2025医用成像部门的评价及例行试验 第3-7部分:口腔颌面锥形束计算机体层摄影X射线设备成像性能验收和稳定性试验》.pdf
- GB/T 19042.7-2025医用成像部门的评价及例行试验 第3-7部分:口腔颌面锥形束计算机体层摄影X射线设备成像性能验收和稳定性试验.pdf
- GB/Z 17626.40-2025电磁兼容 试验和测量技术 第40部分:测量调制或畸变信号电气量的数字方法.pdf
- 中国国家标准 GB/Z 17626.40-2025电磁兼容 试验和测量技术 第40部分:测量调制或畸变信号电气量的数字方法.pdf
- 中国整车货运服务行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
- 中国整车物流行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
- 中国整车运输行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
- 中国整箱装载运输行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
- 中国整流电源设备行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
- 中国整流电源行业市场规模及未来投资方向研究报告.pdf
最近下载
- PCL-5:创伤后应激障碍精准筛查量表.docx VIP
- 重庆市普通高中2025级学业水平考试信息技术复习题(一)高清版.docx VIP
- 云南省保山市2024-2025学年高二上学期期末质量监测语文试卷(图片版,含答案).docx VIP
- 初中物理液体的压强(动图).pptx VIP
- (正式版)SHT3551-2024石油化工仪工程施工及验收规范.pptx VIP
- 赤峰市松山区第八中学建设项目环评环境影响报告表.pdf VIP
- 新浙教版九年级上册初中科学全册教案.pdf VIP
- 电器插头塑料模具设计.docx VIP
- 室内精装修工程定位和测量放线施工方案.docx VIP
- 装表接电工-中级工习题+参考答案.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)