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2025年审计中级考试真题解析试卷(含答案)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.下列关于内部控制的说法中,正确的是:()
A.内部控制是指企业内部各部门、各岗位之间相互制约、相互监督的一种管理活动
B.内部控制是指企业内部各部门、各岗位之间相互依赖、相互配合的一种管理活动
C.内部控制是指企业内部各部门、各岗位之间相互隔离、相互独立的一种管理活动
D.内部控制是指企业外部各部门、各岗位之间相互制约、相互监督的一种管理活动
2.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常见的审计程序?()
A.观察内部控制制度执行情况
B.检查相关法律法规执行情况
C.询问被审计单位管理层
D.检查财务报表数据真实性
3.以下哪项不是审计师在审计过程中应遵守的职业道德准则?()
A.独立性
B.专业胜任能力
C.保守秘密
D.追求利润最大化
4.审计师在审计计划阶段,下列哪项工作不是主要任务?()
A.确定审计范围
B.确定审计目标
C.确定审计方法
D.确定审计报告格式
5.在审计过程中,下列哪项不是审计师应关注的风险?()
A.财务报表舞弊风险
B.法律法规风险
C.信息技术风险
D.财务风险
6.审计师在审计过程中,如何处理与管理层意见不一致的情况?()
A.忽略管理层意见,坚持审计意见
B.跟随管理层意见,修改审计意见
C.与管理层沟通,寻求共识
D.向审计委员会报告,寻求解决方案
7.审计师在审计过程中,如何收集和评估证据?()
A.仅依靠财务报表数据
B.仅依靠内部控制测试
C.结合财务报表数据、内部控制测试和其他审计程序
D.仅依靠专家意见
8.以下哪项不是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?()
A.审计准则
B.会计准则
C.税务准则
D.风险评估准则
9.审计师在审计过程中,如何判断审计风险?()
A.仅依靠财务报表数据
B.仅依靠内部控制测试
C.结合财务报表数据、内部控制测试和其他审计程序
D.仅依靠管理层声明
10.审计师在审计过程中,如何处理审计意见?()
A.仅根据审计结果出具审计意见
B.仅根据被审计单位管理层意见出具审计意见
C.结合审计结果和管理层意见出具审计意见
D.不出具审计意见
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些因素可能影响审计风险?()
A.被审计单位行业特点
B.被审计单位内部控制的有效性
C.财务报表复杂程度
D.审计师的专业胜任能力
E.被审计单位规模
12.审计师在审计过程中,以下哪些程序可以用于测试内部控制的有效性?()
A.观察内部控制制度执行情况
B.询问被审计单位内部人员
C.审计抽样
D.检查内部审计报告
E.分析程序
13.审计师在编制审计计划时,以下哪些内容是必须考虑的?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计时间安排
E.审计预算
14.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能构成职业道德违规?()
A.接受被审计单位的礼品
B.向被审计单位透露审计信息
C.保持审计独立性
D.未经允许使用被审计单位数据
E.公开审计意见
15.审计师在审计过程中,以下哪些方法可以用于收集审计证据?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.审计观察
D.审计分析程序
E.审计函证
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行风险评估程序时,首先要评估的是被审计单位的________。
17.根据审计准则,审计报告应包括的要素不包括________。
18.在审计抽样过程中,审计师通常采用________来确定样本量。
19.审计师在实施________时,可以识别和评估舞弊风险。
20.审计意见分为________、无保留意见和保留意见。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,必须对被审计单位的内部控制进行完全测试。()
A.正确B.错误
22.审计意见的发表完全取决于审计师个人的主观判断。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,应当对所有的审计证据进行详细记录。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计计划阶段,不需要考虑被审计单位的规模和复杂性。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计
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