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《审计实务》期末综合复习题及参考答案(二).doc
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,审计师对被审计单位内部控制的有效性进行评估,以下哪项不是评估的内容?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
2.在审计计划阶段,审计师应确定哪些事项?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.以上都是
3.以下哪项不是审计师在实施阶段应关注的事项?()
A.审计证据的充分性和适当性
B.审计风险
C.审计目标
D.审计范围
4.审计师在审计报告中应披露哪些事项?()
A.审计意见
B.审计程序
C.审计发现的问题
D.以上都是
5.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计证据的类型?()
A.内部证据
B.外部证据
C.审计师的专业判断
D.被审计单位的管理层声明
6.审计师在实施实质性程序时,以下哪种程序最适用于发现重大错报风险?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.内部控制测试
D.确认程序
7.审计师在审计报告中,以下哪种情况应发表保留意见?()
A.审计范围受到限制
B.审计发现的问题不影响财务报表的公允反映
C.审计发现的问题不影响财务报表的总体判断
D.被审计单位管理层拒绝提供必要的信息
8.审计师在审计过程中,以下哪种行为可能导致审计失败?()
A.严格遵守审计准则
B.保持独立性
C.被审计单位管理层施加不当影响
D.不断提高专业技能
9.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计风险增加?()
A.审计程序设计合理
B.审计证据充分、适当
C.被审计单位内部控制健全
D.被审计单位管理层诚信度低
10.审计师在审计报告中,以下哪种情况应发表否定意见?()
A.审计范围受到限制
B.审计发现的问题不影响财务报表的公允反映
C.审计发现的问题对财务报表的公允反映有重大影响
D.被审计单位管理层拒绝提供必要的信息
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些因素需要考虑?()
A.被审计单位的历史背景
B.财务报表的性质和复杂程度
C.内部控制的有效性
D.行业风险和监管环境
12.在审计过程中,审计师可以采取哪些方法获取审计证据?()
A.审计抽样
B.审计观察
C.内部控制测试
D.分析程序
13.审计师在审计报告中,可能会发表以下哪些类型的审计意见?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.否定意见
14.以下哪些行为可能构成审计师的职业道德问题?()
A.接受被审计单位的礼物
B.向被审计单位透露审计过程中的信息
C.保持独立性
D.利用审计工作谋取个人利益
15.审计师在实施审计程序时,以下哪些情况可能导致审计范围受到限制?()
A.被审计单位拒绝提供必要的信息
B.审计师的专业技能不足
C.被审计单位的内部控制存在缺陷
D.审计师对被审计单位行业不熟悉
三、填空题(共5题)
16.审计的目的是为了对财务报表的____和公允性发表意见。
17.审计师在执行审计工作时,应保持____,以确保审计工作的独立性。
18.审计师在实施风险评估程序时,首先需要了解被审计单位的____。
19.审计师在获取审计证据时,应当评价证据的____、____和____。
20.审计师在审计报告中,如果审计范围受到限制,应当发表____意见。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,则可以不执行相关的实质性程序。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大错报,应当发表无保留意见。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估后,可以直接根据评估结果得出审计意见。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,应当保持独立性,包括财务和职业上的独立性。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计报告中,如果对财务报表的公允性有疑问,应当发表保留意见。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在审计计划阶段的主要任务。
27.什么是审计证据?
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