2025年初级审计历真题及答案.docxVIP

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  • 2026-01-10 发布于河南
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2025年初级审计历真题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.下列关于审计风险的说法,正确的是:()

A.审计风险是指审计师在审计过程中可能出现的错误或疏忽

B.审计风险是指被审计单位在财务报表中可能存在的重大错报风险

C.审计风险是指审计师在发表审计意见时可能出现的错误或疏忽

D.审计风险是指审计报告可能存在的风险

2.在审计过程中,以下哪项不是审计师需要考虑的内部控制因素?()

A.控制环境

B.会计系统和程序

C.监督活动

D.财务报表编制

3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是其关注的重点?()

A.被审计单位的风险评估过程

B.被审计单位的风险识别过程

C.被审计单位的风险应对过程

D.被审计单位的业务流程

4.在审计抽样中,以下哪种抽样方法属于非统计抽样?()

A.随机抽样

B.选取样本

C.判断抽样

D.系统抽样

5.审计师在执行实质性程序时,以下哪种程序不属于实质性分析程序?()

A.比较分析

B.关系分析

C.金额分析

D.检查记录

6.在审计报告中,以下哪项不是审计师需要声明的内容?()

A.审计师对财务报表的总体意见

B.审计师对被审计单位内部控制的有效性意见

C.审计师对审计工作的质量意见

D.审计师对被审计单位管理层的诚信意见

7.审计师在审计过程中,以下哪种情况不属于职业道德问题?()

A.审计师接受被审计单位的礼物

B.审计师保持独立性和客观性

C.审计师与被审计单位存在经济利益关系

D.审计师在审计报告中隐瞒事实

8.在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计师无法获取充分、适当的审计证据?()

A.被审计单位积极配合审计工作

B.审计师具备丰富的审计经验

C.被审计单位内部控制健全

D.被审计单位拒绝提供必要的审计资料

9.在审计过程中,以下哪种情况可能表明被审计单位存在舞弊风险?()

A.被审计单位内部控制健全

B.被审计单位财务报表编制合理

C.被审计单位管理层具备丰富的经验

D.被审计单位财务报表存在重大错报

10.在审计报告中,以下哪项不是审计师需要声明的内容?()

A.审计师对财务报表的总体意见

B.审计师对被审计单位内部控制的有效性意见

C.审计师对审计工作的质量意见

D.审计师对被审计单位管理层的诚信意见

11.在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计师无法获取充分、适当的审计证据?()

A.被审计单位积极配合审计工作

B.审计师具备丰富的审计经验

C.被审计单位内部控制健全

D.被审计单位拒绝提供必要的审计资料

二、多选题(共5题)

12.审计师在评估被审计单位内部控制时,需要考虑的因素包括:()

A.控制环境

B.风险评估过程

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督活动

13.以下哪些属于审计抽样方法?()

A.随机抽样

B.判断抽样

C.系统抽样

D.整体抽样

E.选取样本

14.审计师在执行实质性分析程序时,以下哪些程序可能被采用?()

A.比较分析

B.关系分析

C.金额分析

D.确认程序

E.调查程序

15.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能违反职业道德?()

A.接受被审计单位的礼物

B.保持独立性和客观性

C.与被审计单位存在经济利益关系

D.在审计报告中隐瞒事实

E.提供专业建议

16.审计报告中可能包含的内容有:()

A.审计意见

B.审计师对内部控制的有效性意见

C.被审计单位管理层对财务报表的责任声明

D.审计师对审计工作的质量意见

E.审计范围和审计方法说明

三、填空题(共5题)

17.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则称为______。

18.审计师在评估被审计单位内部控制的有效性时,应当关注______的合理性。

19.审计师在实施审计程序时,应当获取的审计证据应当是______的。

20.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当______。

21.审计报告中的______,是审计师对财务报表发表审计意见的基础。

四、判断题(共5题)

22.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行全面的评估。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,可以仅依靠分析程序获取足够的审计证据。()

A.正确B.错误

24.审计师在发表审计意见时,应当对财务报表的真实性和公允性负责。()

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