- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年审计师考试真题答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的主要职责不包括以下哪项?()
A.审计财政收支和财务收支
B.审计金融机构的资产负债和损益
C.审计行政事业单位的财务收支
D.监督和管理其他审计机关的工作
2.审计报告应当包括以下哪项内容?()
A.审计依据和程序
B.审计发现的主要问题和处理建议
C.审计结论和意见
D.以上都是
3.以下哪项不属于审计的独立性要求?()
A.审计人员与被审计单位无关
B.审计机构独立于被审计单位
C.审计人员不得参与被审计单位的业务活动
D.审计费用由被审计单位支付
4.审计机关对国家机关、国有金融机构和国有企业的审计,应当重点审查哪项内容?()
A.财务报告的真实性
B.会计信息的完整性
C.内部控制的健全性和有效性
D.以上都是
5.审计机关在实施审计时,可以对被审计单位的哪些资料进行查阅和复制?()
A.财务会计报告
B.会计凭证
C.会计账簿
D.以上都是
6.审计机关对被审计单位的审计结论和决定,被审计单位应当如何处理?()
A.必须执行
B.可以拒绝执行
C.可以申请复审
D.可以不执行
7.审计机关对被审计单位的审计过程中,发现重大违法违规问题的,应当如何处理?()
A.立即制止并报告
B.通知有关部门调查处理
C.可以不予理睬
D.等待被审计单位自行改正
8.审计机关对审计工作的监督,应当由哪个机构进行?()
A.审计机关自身
B.上级审计机关
C.国务院审计署
D.国家监察委员会
9.审计机关对被审计单位的审计报告,应当在何时提交给被审计单位?()
A.审计工作完成后
B.审计发现的问题核实后
C.审计结论形成后
D.上级审计机关批准后
10.以下哪项不属于审计机关的权限?()
A.对被审计单位进行审计调查
B.责令被审计单位停止违反国家规定的财务行为
C.对被审计单位的违法行为进行处罚
D.向被审计单位发出审计通知书
二、多选题(共5题)
11.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关在审计过程中,以下哪些行为是合法的?()
A.依法查阅被审计单位的财务会计资料
B.依法对被审计单位进行现场检查
C.依法对被审计单位的违法行为进行处理
D.依法对被审计单位的内部控制进行评价
12.审计报告应当包括以下哪些内容?()
A.审计依据和程序
B.审计发现的主要问题和处理建议
C.审计结论和意见
D.被审计单位的反馈意见
13.审计机关在审计工作中,应当遵循哪些原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.公正性原则
D.及时性原则
14.审计机关在审计过程中,发现被审计单位存在以下哪些情况时,应当提出处理建议?()
A.财务收支存在重大违法违规问题
B.内部控制存在重大缺陷
C.会计信息失真
D.资产损失情况严重
15.以下哪些属于审计机关的职责?()
A.对国家机关、金融机构和国有企业的财务收支进行审计
B.对政府部门和公共资金的使用效益进行审计
C.对审计工作进行监督检查
D.对审计人员的违法行为进行查处
三、填空题(共5题)
16.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关对中央预算执行情况和其他财政收支的审计报告,应当由国务院提请全国人民代表大会审查。
17.审计机关在审计过程中,如果发现被审计单位有违法行为,应当依法予以制止,并及时向有关主管部门报告。
18.审计机关应当对被审计单位的财务报表、会计凭证、会计账簿等资料进行查阅,并有权要求被审计单位提供其他相关资料。
19.审计机关在审计中,对于被审计单位的内部控制制度,应当进行评价,并提出改进建议。
20.审计报告应当由审计机关负责人和审计组成员签名,并加盖审计机关的公章。
四、判断题(共5题)
21.审计机关在审计过程中,可以对被审计单位的会计信息系统进行审查。()
A.正确B.错误
22.审计报告必须由被审计单位签署同意。()
A.正确B.错误
23.审计机关对审计工作的监督,由其自身进行。()
A.正确B.错误
24.审计机关在审计过程中,发现被审计单位存在违法行为,可以直接对其进行处罚。()
A.正确B.错误
25.
您可能关注的文档
最近下载
- 2026年江苏省高二生物学业水平合格考调研试卷(含答案详解).pdf VIP
- 《海报设计》课件——第1章 海报招贴设计原理.ppt VIP
- 2025年山东省菏泽市牡丹区二模数学试题.doc VIP
- 固定支架推力计算.xls
- 消防队安全形势分析会.pdf VIP
- 电大1425《调剂学(本)》开放大学期末考试历届试题2025年1月(含答案).docx VIP
- 04CJ01-1 变形缝建筑构造(一).pdf VIP
- 2020 ACLS-PC-SA课前自我测试试题及答案.doc
- 煤炭公司成本管理问题研究本科毕业论文.doc VIP
- 2026年宁夏贺兰工业园区管委会工作人员社会化公开招聘备考题库参考答案详解.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)