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2025年私募机构自查报告
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人内部控制指引》等监管要求,本机构于2025年3月1日至3月31日对公司治理、内部控制、业务运营等情况开展全面自查,现将自查情况报告如下:
一、公司治理与内部控制情况
(一)组织架构
公司已建立股东会、董事会、监事会及经营管理层的法人治理结构,设立投资决策委员会、风险控制委员会、产品审核委员会等专业议事机构。合规风控部门独立于投资、销售等业务部门,直接向董事会负责,2024年共出具合规意见书12份,否决不符合规定的投资项目3个。但存在部分委员会会议记录不完整的问题,如2024年Q3投资决策委员会未详细记录某项目风
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