2025年公司内部农险费用自查报告.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年公司内部农险费用自查报告

为全面落实监管要求,强化农险费用合规管理,切实防范经营风险,我司于2025年3月至6月组织开展了农险费用专项自查工作。本次自查以“全流程覆盖、全环节穿透、全数据比对”为原则,重点围绕费用预算执行、列支合规性、数据匹配性及内控制度有效性等核心环节展开,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

(一)组织保障与统筹部署。公司成立由财务总监任组长,农险事业部、合规管理部、财务管理部、审计部主要负责人为成员的专项自查领导小组,统筹制定《2025年农险费用专项自查工作方案》,明确“问题导向、边查边改、长效治理”工作目标。各省级分公司同步成立自查工作组,由分管农险

文档评论(0)

欣欣 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档