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2025审计法务面试题库及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计法务中,内部审计的主要目的是什么?()
A.监督公司管理层
B.维护公司利益
C.提高公司治理水平
D.以上都是
2.在审计过程中,以下哪项不属于审计证据?()
A.财务报表
B.银行对账单
C.审计师的判断
D.会计凭证
3.根据《公司法》,公司董事、监事、高级管理人员应当遵守以下哪项原则?()
A.公正、公平、公开
B.诚实信用、勤勉尽责
C.保守商业秘密
D.以上都是
4.在审计过程中,以下哪项不属于审计程序的范畴?()
A.审计计划
B.审计抽样
C.审计沟通
D.审计报告
5.以下哪项不属于审计风险的三要素?()
A.风险评估
B.控制风险
C.可接受风险
D.审计风险
6.在审计过程中,以下哪项不属于审计师的职责?()
A.确定审计目标
B.设计审计程序
C.编制审计报告
D.评估公司治理
7.根据《证券法》,上市公司信息披露的义务人包括哪些?()
A.公司董事、监事、高级管理人员
B.会计师事务所
C.证券公司
D.以上都是
8.在审计过程中,以下哪项不属于审计师的独立性要求?()
A.专业独立性
B.财务独立性
C.组织独立性
D.个人独立性
9.在审计过程中,以下哪项不属于审计师的职业道德要求?()
A.诚实信用
B.勤勉尽责
C.保守秘密
D.追求利益最大化
二、多选题(共5题)
10.以下哪些属于审计法务工作中的合规检查内容?()
A.法律法规遵守情况
B.公司内部控制制度
C.会计政策执行情况
D.合同签订和履行情况
E.风险管理
11.审计法务在以下哪些情况下需要进行尽职调查?()
A.公司收购、合并
B.项目投资决策
C.合同签订前
D.法规变更后
E.重大业务开展前
12.审计法务在处理公司内部纠纷时,以下哪些方法可以采用?()
A.谈判和解
B.仲裁
C.诉讼
D.调解
E.隐瞒不报
13.以下哪些是审计法务在合同管理中的职责?()
A.合同起草
B.合同审核
C.合同履行监督
D.合同纠纷处理
E.合同档案管理
14.在审计过程中,以下哪些因素可能影响审计意见?()
A.被审计单位的内部控制环境
B.财务报表的真实性
C.审计师的职业判断
D.审计证据的充分性和适当性
E.外部经济环境
三、填空题(共5题)
15.根据《公司法》,股份有限公司的注册资本最低限额为人民币____元。
16.审计法务在处理合同纠纷时,通常会首先尝试通过____来解决争议。
17.审计师在执行审计程序时,应遵循的三大基本原则是____、独立性和客观性。
18.《审计法》规定,审计机关在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表和有关资料进行____。
19.在审计过程中,审计师应当对被审计单位内部控制的有效性进行____,以评估控制风险。
四、判断题(共5题)
20.审计法务在合同审查中,发现合同条款存在重大漏洞时,可以直接修改合同内容。()
A.正确B.错误
21.内部审计的主要目的是为了提高审计师的个人声誉。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计程序时,可以不遵守职业道德规范。()
A.正确B.错误
23.审计报告的结论必须与审计发现完全一致。()
A.正确B.错误
24.上市公司必须按照《证券法》的规定进行信息披露。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简要说明审计法务在上市公司合规管理中的作用。
26.什么是内部控制,它在企业中的作用是什么?
27.审计法务在处理合同纠纷时,可能会采取哪些法律手段?
28.审计师在进行风险评估时,需要关注哪些关键因素?
29.请描述审计师在审计过程中如何保持独立性。
2025审计法务面试题库及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】内部审计的主要目的是监督和评估公司内部控制、风险管理和治理过程,以提高公司治理水平,维护公司利益,并监督公司管理层。
2.【答案】C
【解析】审计证据是指审计师获取的用以支持审计意见和结论的信息,包括财务报表、银行对账单和会计凭证等,审
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