酒店财务审计整改报告.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

酒店财务审计整改报告

为全面落实集团关于加强财务管理规范化的工作要求,切实提升酒店财务风险防控能力,根据2024年集团审计工作部署,由集团审计部牵头,联合酒店财务部、内控合规部组成专项审计组,于2024年3月15日至4月10日对酒店2023年度财务收支、成本控制、资金管理及内控制度执行情况开展了全面审计。本次审计覆盖酒店前厅、客房、餐饮、采购、仓库等核心业务部门,通过查阅凭证、核对系统数据、现场盘点、访谈关键岗位人员等方式,共发现4大类12项具体问题。针对审计反馈问题,酒店高度重视,立即成立由总经理任组长的整改工作领导小组,制定《审计问题整改责任清单》,明确整改目标、责任部门、完成时限,逐项推

文档评论(0)

都那样! + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档