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- 2026-01-13 发布于湖北
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第一章内部控制与财务管理的协同基础第二章财务预算管理中的内控机制设计第三章资金管控中的内控要点第四章成本费用控制的内控策略第五章内部审计在财务管控中的监督作用第六章财务数字化转型中的内控升级
01第一章内部控制与财务管理的协同基础
第1页:引入——企业财务失序的典型案例2023年某上市公司财务造假案全貌财务审批流程缺失、关键岗位权限交叉、审计监督形同虚设财务造假导致市值蒸发87%,股东损失超20亿元董事会会议室财务造假证据展示的紧张氛围案例背景核心问题数据呈现场景描述
第2页:分析——内部控制与财务管理的本质关联COSO框架中内部控制环境与财务报告可靠性的相关性分析内控缺陷率与财
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