2023年审计师之中级审计师审计专业相关知识基础试题库和答案要点.docxVIP

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2023年审计师之中级审计师审计专业相关知识基础试题库和答案要点

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.企业内部控制的目标不包括下列哪项?()

A.提高经营效率

B.促进合规性

C.确保财务报告的可靠性

D.提高员工福利

2.审计师在审计过程中,以下哪项不属于职业道德要求?()

A.独立性

B.客观性

C.谨慎性

D.遵守公司规定

3.在审计过程中,下列哪项不属于审计程序?()

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计抽样

4.审计师在审计过程中发现重大错报,应如何处理?()

A.忽略不计

B.向管理层报告

C.向董事会报告

D.向审计委员会报告

5.审计师在审计过程中,下列哪项不属于风险评估?()

A.内部控制评价

B.重大错报风险识别

C.审计程序设计

D.审计抽样方法

6.审计师在审计过程中,应当遵循的审计标准是?()

A.企业内部审计准则

B.国家审计准则

C.国际审计准则

D.行业审计准则

7.审计师在审计过程中,对审计证据的可靠性判断主要依据什么?()

A.证据的来源

B.证据的充分性

C.证据的客观性

D.证据的准确性

8.审计师在审计过程中,对审计客户的信息保密义务包括哪些内容?()

A.不泄露客户身份

B.不泄露客户财务状况

C.不泄露客户业务秘密

D.以上都是

9.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.无保留意见加强调事项段

10.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计报告的内容?()

A.审计意见

B.审计发现的问题

C.审计结论

D.审计客户的需求

二、多选题(共5题)

11.审计师在审计过程中,应考虑哪些内部控制因素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

12.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是常用的审计程序?()

A.审计调查

B.内部控制测试

C.审计抽样

D.审计访谈

E.分析程序

13.审计师在编制审计报告时,应当披露哪些信息?()

A.审计意见类型

B.审计范围限制

C.审计发现的主要问题

D.审计工作底稿的编制

E.审计费用

14.审计师在执行审计程序时,以下哪些是审计证据的属性?()

A.适当性

B.完整性

C.可靠性

D.真实性

E.充分性

15.审计师在审计过程中,如何处理与管理层存在分歧的情况?()

A.通过内部沟通解决

B.向审计委员会报告

C.独立评估管理层解释

D.向注册会计师协会报告

E.修改审计程序以适应分歧

三、填空题(共5题)

16.审计师在实施审计程序时,应当获取的审计证据应当是真实、完整、相关和具有__________。

17.内部控制五要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和__________。

18.审计师在审计过程中,应当保持__________,以确保审计工作的客观性。

19.审计师在审计报告中,对于审计发现的问题,应当提供__________,以帮助使用者理解问题。

20.审计师在执行审计程序时,应当根据__________确定审计程序的性质、时间和范围。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,对审计证据的可靠性判断仅取决于证据的来源。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行审计程序时,可以不遵守国际审计准则。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估后,可以完全依赖内部控制来减少审计程序。()

A.正确B.错误

24.审计意见的类型包括无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,对审计客户的信息保密义务仅限于不泄露客户的财务状况。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在审计过程中如何进行风险评估?

27.审计师在审计报告中如何描述审计发现的问题?

28.审计师在审计过程中如何处理与管理层存在的分歧?

29.请解释审计抽样在审计过程中的作用?

30.审计师在编制审计报告时,应遵循哪些原则?

2023年审计师之中级审计师审计专业

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