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实物核查记录
审计查帐记录
被审计单位基本情况表
审计工作计划
审计工作方案
审计业务专用发文稿纸
审计表
审计报告表
Print_Titles
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审计报告表
审计人员:
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
批
示
董事长:
总经理:
总审计:
制表:
审计表
单位:元
编号:
审计事项
审计部门
审
计
记
录
单据
金额
正确性
说明
评
语
审计业务专用发文稿纸
签发
核稿
主办单位拟稿人
事由
附件
机密等级
报
发
送
打字校对x审字[20xx]第号年月日印份
审计工作方案
x审x字[xxxx]第x号
被审计单位名称
审计方式
审计主要内容和范围
审计组成员
组长(或负责人)xxx(主审)职务或职称xxxxx
成员:xxx职务或职称xxx职务或职称
审批
单位:处(科)长意见年月日
局长意见:
年月日
审计组长(主审):
起草人:
年月日
审计工作计划
月份
审计类别
估计数量
抽样数量
审计时间
审计人员
会同人员
备注
日常
定期
不定期
起
止
被审计单位基本情况表
年
月
日
被审计单位
主管部门
经济类型
企业类型
所属行业
预算管理形式
内部机构设置情况
(几级管理)
核算形式及
核算方法
财务部门组织及
人员分工情况
期末职工人数
期末固定资产
总产值
营业收入
利润
总数
其中工人
原值
净值
上年
本年
单位
责任人
总会
计师
总经
济师
财务
负责人
内部审计
负责人
备
注
审计查帐记录
被审计单位:
问题类别:
证册号
凭证号码
内容摘要
金额
会计记录
审计结论
借
贷
审计员:
复核:
审计日期:
日
实物核查记录
品名
规格
计量单位
帐面数
盘点数
盘盈(亏)
备注
数量
单价
实物负责人:
清点:
审计组长:
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