2025年资产管理自查自纠报告及整改措施.docx

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2025年资产管理自查自纠报告及整改措施

为全面提升资产管理规范化、精细化水平,切实防范资产流失风险,我单位于2025年3月至5月开展了覆盖全口径、全周期的资产管理专项自查自纠工作。本次自查以《行政事业单位国有资产管理条例》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法规为依据,重点围绕制度建设、登记管理、日常使用、处置流程及监督机制五大环节,通过台账核对、现场盘点、系统筛查、访谈调研等方式,梳理问题17项,制定整改措施23条。现将自查情况及整改落实情况报告如下:

一、制度建设自查情况及整改措施

我单位现行资产管理相关制度包括《资产管理办法》《资产处置实施细则》《固定资产管理规程》等6项,覆盖采购

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