企业内部审计手册编写规范.docx

企业内部审计手册编写规范

1.第一章总则

1.1审计目的与范围

1.2审计组织与职责

1.3审计依据与标准

1.4审计流程与程序

2.第二章审计准备

2.1审计计划制定

2.2审计团队组建

2.3审计资料收集与整理

2.4审计风险评估

3.第三章审计实施

3.1审计现场工作

3.2审计证据收集与验证

3.3审计数据分析与报告

3.4审计发现问题的处理

4.第四章审计报告与沟通

4.1审计报告编写规范

4.2审计报告提交与审批

4.3审计结果沟通与反馈

5.第五章审计整改

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