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  • 2026-01-24 发布于辽宁
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2026年财务报告内部控制协议

甲方(委托方):[甲方全称]

乙方(受托方):[乙方全称]

一、协议背景

鉴于甲方需要对2026年度的财务报告进行内部控制,确保财务报告的真实性、准确性和完整性,甲方决定委托乙方对财务报告内部控制进行审核,双方经友好协商,达成如下协议。

二、协议内容

1.审核范围

乙方将对甲方2026年度的财务报告内部控制进行审核,包括但不限于以下内容:

(1)内部控制制度的有效性;

(2)内部控制制度的执行情况;

(3)财务报告的真实性、准确性和完整性;

(4)内部控制缺陷的识别和评估;

(5)内部控制改进建议。

2.审核时间

乙方应在甲方提供相关资料后30个工作日内完成内部控制审核工作。

3.审核方法

乙方将采用以下方法进行内部控制审核:

(1)现场调查;

(2)询问相关人员;

(3)查阅相关文件;

(4)运用专业知识和技能进行分析。

4.审核报告

乙方在完成内部控制审核后,应向甲方提交书面审核报告,内容包括但不限于以下内容:

(1)内部控制审核目的和范围;

(2)内部控制制度的有效性和执行情况;

(3)内部控制缺陷及评估;

(4)内部控制改进建议。

5.费用及支付

(1)审核费用:乙方审核费用为人民币[金额]元;

(2)支付方式:甲方应在乙方提交审核报告后[天数]个工作日内支付审核费用;

(3)违约责任:如甲方未按约定支付审核费用,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日千分之五计算。

6.保密条款

双方对本协议内容及其在履行过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

7.法律适用及争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

三、协议生效及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议有效期为一年,自生效之日起计算。如一方要求终止本协议,应提前[天数]个工作日书面通知对方。

四、其他

1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

代表人(签字):____________

代表人(签字):____________

签订日期:____年____月____日

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