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  • 2026-01-26 发布于河北
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内审专业面试题库及答案

一、单项选择题(每题2分,共10题)

1.内部审计活动的宗旨、权力和职责应在以下哪项中正式界定?

A.审计章程

B.内部审计准则

C.管理当局的预算

D.审计委员会的指令

2.内部审计师在审计过程中发现的下列情况中,哪项属于重大违规行为?

A.员工未经授权使用公司设备

B.部门经理虚报差旅费

C.采购人员接受供应商回扣

D.仓库保管人员未按时盘点存货

3.以下哪种审计证据可靠性最强?

A.被审计单位提供的销售发票副本

B.审计人员亲自盘点存货的记录

C.被审计单位编制的银行存款余额调节表

D.供应商提供的对账单

4.内部审计师在对采购业务进行审计时,发现采购申请未经适当批准,这属于以下哪种内部控制缺陷?

A.控制环境缺陷

B.风险评估缺陷

C.控制活动缺陷

D.信息与沟通缺陷

5.审计报告的收件人通常是:

A.被审计单位管理层

B.审计委员会

C.董事会

D.上级主管部门

6.内部审计师在审计中发现,某部门的业务流程存在效率低下的问题,以下哪种建议最有助于提高效率?

A.增加人员投入

B.优化业务流程

C.加强监督

D.提高员工薪酬

7.以下哪项不属于内部审计的职能?

A.监督

B.评价

C.鉴证

D.决策

8.内部审计师在对财务报表进行审计时,主要关注的是:

A.财务报表的真实性

B.财务报表的完整性

C.财务报表的合法性

D.以上都是

9.审计计划阶段的主要工作不包括:

A.初步业务活动

B.制定总体审计策略

C.实施风险评估程序

D.制定具体审计计划

10.内部审计师在审计过程中发现被审计单位存在舞弊行为,应首先采取的措施是:

A.向管理层报告

B.向审计委员会报告

C.进行调查核实

D.采取措施防止舞弊进一步扩大

二、多项选择题(每题2分,共10题)

1.内部审计的作用包括:

A.监督内部控制的有效执行

B.促进组织目标的实现

C.为组织提供增值服务

D.协助外部审计工作

E.提高组织的运营效率

2.以下哪些属于内部审计的职业道德规范要求?

A.独立性和客观性

B.专业胜任能力

C.保密

D.廉洁自律

E.保持职业谨慎

3.内部控制的要素包括:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

4.审计证据的类型有:

A.实物证据

B.书面证据

C.口头证据

D.环境证据

E.电子证据

5.内部审计师在审计报告中可以提出的建议包括:

A.改进内部控制

B.提高运营效率

C.纠正违规行为

D.加强风险管理

E.优化组织结构

6.以下哪些情况可能导致内部审计的独立性受到影响?

A.内部审计部门与其他部门存在利益冲突

B.内部审计人员与被审计对象有密切关系

C.内部审计部门受管理层的不当干预

D.内部审计人员缺乏专业胜任能力

E.内部审计部门的经费来源不稳定

7.审计工作底稿的作用包括:

A.支持审计报告

B.证明审计工作的执行情况

C.为后续审计提供参考

D.便于审计质量控制

E.保护审计人员

8.内部审计师在进行风险评估时,需要考虑的因素有:

A.风险发生的可能性

B.风险影响的程度

C.风险的可控性

D.风险的可接受性

E.风险的关联性

9.以下哪些属于内部审计的业务范围?

A.财务审计

B.经营审计

C.合规审计

D.绩效审计

E.信息系统审计

10.内部审计师在与被审计单位沟通时,应注意的事项有:

A.保持客观公正

B.尊重被审计单位的意见

C.避免与被审计单位产生冲突

D.及时反馈沟通结果

E.确保沟通内容的保密性

三、判断题(每题2分,共10题)

1.内部审计机构可以接受组织董事会或最高管理层的领导,但不能接受其他部门的指导。()

2.内部审计师在审计过程中发现的所有问题都应在审计报告中详细披露。()

3.内部控制的目标是确保财务报表的真实性和完整性。()

4.审计证据的充分性和适当性是相互关联的,充分性影响适当性,适当性也影响充分性。()

5.内部审计师在审计报告中提出的建议必须立即得到被审计单位的执行。()

6.独立性是内部审计的灵魂,内部审计人员在执行审计工作时应保持完全独立,不受任何干扰。()

7.审计工作底稿应妥善保管,保存期限一般为审计报告出具后5年。()

8.内部审计师在进行风险评估时,可以采用定性和定量相结合的方法。()

A(解析:内部审计机构可接受组织董事会或最高管理层领导,也可接受其他部门指导,以更好了解组织各方面情况,故该说法错误。)

9.内部审计的业务范

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