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  • 2026-01-30 发布于江苏
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审计笔试试题及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.审计过程中,下列哪项不属于审计计划阶段的工作?()

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.编制审计工作底稿

D.确定审计程序

2.下列哪项不是审计风险的三要素?()

A.控制风险

B.风险评估

C.风险应对

D.审计风险

3.在审计过程中,审计师应当关注哪些方面的内部控制?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

4.审计师在审计过程中发现重大错误,下列哪项措施是正确的?()

A.直接调整财务报表

B.向管理层报告

C.延长审计时间

D.减少审计程序

5.审计师在审计过程中应当遵循哪项原则?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.专业胜任能力原则

D.以上都是

6.审计师在审计过程中发现内部控制存在缺陷,下列哪项措施是错误的?()

A.向管理层提出建议

B.要求管理层改正

C.忽略缺陷,继续审计

D.报告审计发现

7.审计师在审计过程中发现管理层舞弊,下列哪项措施是正确的?()

A.保持沉默,继续审计

B.报告审计发现

C.与管理层协商

D.向外部机构报告

8.审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?()

A.内部证据

B.外部证据

C.证实性证据

D.推理性证据

9.审计师在审计过程中应当如何处理审计意见?()

A.随意发表

B.根据审计发现发表

C.根据客户意愿发表

D.根据审计准则发表

二、多选题(共5题)

10.审计师在实施实质性程序时,以下哪些程序是必要的?()

A.分析程序

B.审计抽样

C.审计检查

D.内部控制测试

11.审计师在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计意见的保留或否定?()

A.审计范围受到限制

B.审计师无法获取充分适当的审计证据

C.重大错报风险较高

D.审计师认为财务报表存在重大错报

12.审计师在审计计划阶段,以下哪些工作内容是必要的?()

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.评估财务报表重大错报风险

D.设计审计程序

13.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能会影响审计独立性?()

A.审计师与被审计单位存在经济利益关系

B.审计师接受被审计单位的礼品

C.审计师在审计报告上签字后离职

D.审计师在审计过程中保持客观和中立

14.审计师在审计过程中,以下哪些是审计证据的来源?()

A.财务报表

B.内部控制文件

C.外部独立报告

D.审计师的专业判断

三、填空题(共5题)

15.审计师在执行审计程序时,应关注内部控制的设计和执行的有效性,以评估被审计单位财务报表的重大错报风险。

16.审计师在确定审计重要性水平时,通常会考虑被审计单位的规模、经营状况、财务状况等因素。

17.审计师在审计过程中,应当获取充分、适当的审计证据,以支持其审计结论。

18.审计师在审计报告中,会根据审计发现和结论,对被审计单位的财务报表发表审计意见。

19.审计师在执行审计工作时,应当遵守审计准则,以确保审计工作的质量和独立性。

四、判断题(共5题)

20.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,则可以直接调整财务报表。()

A.正确B.错误

21.审计师在审计过程中,可以仅依靠内部控制测试来获取充分、适当的审计证据。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计报告中,如果对被审计单位的财务报表发表无保留意见,则意味着财务报表完全公允。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在违反法律法规的行为,应当直接向监管机构报告。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,应当完全依赖被审计单位提供的财务报表和相关资料。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述审计师在审计过程中如何评估财务报表重大错报风险。

26.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?

27.审计师在审计计划阶段,应当考虑哪些因素来制定审计策略?

28.审计师在审计过程中如何应对评估出的重大错报风险?

29.审计师在完成审计工作后,应当如何处理审计档案?

审计笔试试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案

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