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- 2026-01-31 发布于北京
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第一次作业
第1题:如何了解内部控制制度与会计制度设计的关系。
答:内部控制制度是指单位内部各职能部门、各关于工作人员之间,在解决经济业务过程中相互联络,相互制约的一个管理制度。
内部控制制度要体现合理分工原则(例如一项钞票销售业务,不能由一人既开票又收款还兼发货,应由不一样人员分别完成,不得一人包揽)内部牵制原则(会计工作中的内部牵制原则就是帐务与事务分离原则,会计人员和财产物资的经管人员要独立开来,会计不能既管帐又管物,会计不得兼任出纳等)审核检验原则(如收款人对开票人开出的销货发票的检验,财务机构内部的制证,必须经过另一会计人员审核后才能转給出纳收款或付款等)经济责任原则(经过经济责任制对经管人员实施制约,增强办事责任心,强化公司管理)成本效益原则(重视控制成本费用与产生经济效益之间的比较,规范管理,防止损失,提高工作效益)。
公司的内部控制制度是一个内部控制系统,通常有如下几部分内部控制制度构成。①组织机构控制制度②不相容职务分离制度③授权批准控制制度④信息质量控制制度⑤预算控制制度⑥实物安全控制制度⑦文件记录控制制度⑧业绩报告控制制度⑨内部审计制度
内部控制制度和会计制度设计具备密切的关系。会计制度设计的各个环节都必须包含内部控制的内容,内部控制制度既是公司各种规章制度控制伎俩的总称,又是有效执行会计制度的有效的保护性方法。例如:作为内部控制的销售环节的控制
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