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  • 2026-02-02 发布于河南
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2025年内审员考试题及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.内审员在进行风险评估时,以下哪项不是常用的风险识别方法?()

A.文件审查

B.询问员工

C.现场观察

D.内部审计

2.根据《内审准则》,以下哪项不是内审工作的基本目标?()

A.评估内部控制的有效性

B.识别和评估风险

C.提高组织的透明度

D.监督合规性

3.在实施内部控制时,以下哪项措施不属于控制活动?()

A.访问控制

B.会计记录控制

C.物理控制

D.内部审计

4.以下哪项不是内审报告的基本组成部分?()

A.引言部分

B.背景信息

C.发现的问题和不足

D.业绩评价

5.内审员在进行审计计划时,以下哪项不是应考虑的因素?()

A.审计风险

B.审计目标

C.审计资源

D.审计客户的满意度

6.在实施审计时,以下哪项不是内审员应遵循的原则?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密性

7.内审员在编制审计报告时,以下哪项不是应遵循的要求?()

A.事实准确

B.逻辑清晰

C.语言简洁

D.忽略对审计结果的任何质疑

8.在内部审计中,以下哪项不是内审员应遵循的职业道德准则?()

A.客观性

B.独立性

C.保密性

D.追求利润

9.以下哪项不是内审员在审计过程中应关注的问题?()

A.内部控制的有效性

B.审计风险

C.审计客户的业务流程

D.审计客户的财务状况

二、多选题(共5题)

10.内审员在执行审计工作时,以下哪些是应当遵循的原则?()

A.独立性

B.客观性

C.完整性

D.专业胜任能力

11.在评估内部控制时,以下哪些是内审员应当考虑的因素?()

A.内部控制的设计

B.内部控制的执行

C.内部控制的效果

D.内部控制的环境

12.以下哪些是内审报告应包含的内容?()

A.引言部分

B.背景信息

C.审计发现和结论

D.审计建议

13.内审员在开展风险评估时,以下哪些方法可以用来识别风险?()

A.流程图分析

B.风险矩阵

C.案例研究

D.文件审查

14.内审员在审计过程中,以下哪些行为可能违反职业道德准则?()

A.接受审计客户的礼品

B.向审计客户泄露敏感信息

C.在审计报告中故意遗漏重要信息

D.未经授权更改审计程序

三、填空题(共5题)

15.内审员在进行风险评估时,首先要确定的是被审计单位的______。

16.内审报告中的______部分应简要介绍审计的目的、范围和背景。

17.内审员在编制审计计划时,应考虑的三个主要因素是审计目标、______和审计资源。

18.内审员在执行审计工作时,应保持______,以确保审计的客观性。

19.内审员在完成审计工作后,应向被审计单位的管理层或董事会提交______,以报告审计发现和建议。

四、判断题(共5题)

20.内审员在执行审计工作时,可以同时接受被审计单位的管理层和董事会提供的反馈。()

A.正确B.错误

21.内审报告的结论部分应详细描述审计过程中发现的内部控制缺陷。()

A.正确B.错误

22.内审员在进行审计前,无需对被审计单位的业务流程和内部控制有足够的了解。()

A.正确B.错误

23.内审员在编制审计报告时,可以不遵循一定的格式和结构。()

A.正确B.错误

24.内审员的独立性是指内审员在执行审计工作时,不受被审计单位的影响。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简要说明内审员在进行风险评估时,应如何识别和评估风险。

26.内审报告的引言部分通常包括哪些内容?

27.在实施内部控制时,如何确保内部控制的有效性?

28.请描述内审员在审计过程中如何保持独立性。

29.内审员在完成审计工作后,如何确保审计建议得到有效实施?

2025年内审员考试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】内部审计是内审员的工作内容,而不是风险识别的方法。

2.【答案】C

【解析】提高组织的透明度不是内审工作的基本目标,而是内审工作可能带来的结果之一。

3.【答案】D

【解析】内部审计是用于评估内部控制有效性的活动,而不是控制活动本身。

4.

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