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2025年中级审计师考试全真模拟试题及答案详解.docx

2025年中级审计师考试全真模拟试题及答案详解

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.下列哪项不属于审计程序中的实质性程序?()

A.分析程序

B.询问程序

C.检查程序

D.监督程序

2.审计师在执行审计工作时,下列哪项行为是不恰当的?()

A.独立性

B.专业判断

C.保持客观

D.接受客户礼物

3.在审计过程中,下列哪项文件不需要审计师进行审查?()

A.财务报表

B.内部控制手册

C.合同文件

D.管理层声明

4.审计师在确定审计程序的性质、时间和范围时,主要考虑的因素是什么?()

A.财务报表的规模

B.被审计单位的风险评估

C.审计师的判断

D.以上都是

5.下列哪项不是审计师在审计报告中应当披露的内容?()

A.审计范围

B.审计方法

C.审计结果

D.审计费用

6.审计师在执行风险评估程序时,下列哪项不是主要目标?()

A.识别风险

B.评估风险

C.确定审计程序

D.确定审计意见

7.审计师在审计过程中发现重大错误,应如何处理?()

A.直接调整报表

B.与管理层沟通

C.继续审计

D.立即退出审计

8.审计师在审计过程中,下列哪项不是内部控制的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.财务报表

9.审计师在审计财务报表时,下列哪项不是审计目标?()

A.表述公允性

B.会计政策一致性

C.重大错误未发现

D.信息完整性

10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?()

A.内部证据

B.外部证据

C.实质性证据

D.财务证据

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行审计工作时,以下哪些行为可能影响其独立性?()

A.接受客户提供的免费培训

B.与客户保持长期的合作关系

C.在客户公司担任兼职顾问

D.收取客户的审计费用

12.审计师在审计过程中,以下哪些程序是风险评估程序的一部分?()

A.分析程序

B.询问程序

C.检查程序

D.管理层调查

13.以下哪些是审计师在审计报告中应当披露的内容?()

A.审计范围

B.审计方法

C.审计发现的问题

D.审计费用

14.内部控制包括以下哪些要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督

E.信息与沟通

15.审计师在审计过程中,以下哪些情况可能表明存在舞弊风险?()

A.财务报表存在异常波动

B.管理层存在不当行为

C.财务报表缺乏合理的解释

D.被审计单位内部控制薄弱

E.审计师发现异常的审计证据

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计程序时,首先需要确定的是审计目标,其中包括财务报表的哪些方面?

17.在审计过程中,审计师应如何处理与管理层之间出现的重大分歧?

18.审计师在审计内部控制时,通常会关注以下哪些方面?

19.审计师在实施风险评估程序时,通常会采用以下哪些方法?

20.审计报告中的管理层声明通常包括以下哪些内容?

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,应当始终保持独立性,不受任何外部压力的影响。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行风险评估程序时,只需要关注财务报表中的重大错报风险。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计财务报表时,可以对财务报表的真实性做出绝对的保证。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,可以完全依赖管理层提供的内部审计报告。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当立即向被审计单位报告。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在执行审计程序时,如何评估财务报表重大错报风险。

27.在审计过程中,如果审计师发现管理层存在舞弊行为,应当如何处理?

28.请解释内部控制的概念及其在审计中的作用。

29.在审计过程中,审计师如何获取和分析审计证据?

30.请说明审计报告中的管理层声明的作用。

2025年中级审计师考试全真模拟试题及答案详解

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】监督程序属于审计程序的一部分,但它不属于实质性程序,而是指审计人员对被审计单位内部控制进行监督的过程。

2.【答案】D

【解析】

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