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- 2026-02-03 发布于重庆
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08会议签到表
07内审总结报告
2023年内审不合格项汇总表
06不符合报告(1)
05现场审核报告
SP18不符合纠正措施
SP17顾客满意测量
SP16不合格品控制
SP15产品和服务放行
SP14变更管理
SP13仓储物流
SP12外部财产
SP11标识与可追溯性
SP10工装模具管理
SP9采购管理
SP8外部供方管理
SP7文件化信息
SP6知识管理
SP5实验室管理
SP4测量设备管理
SP3过程运行环境
04SP2基础设施
04SP1HR管理
04COP5顾客反馈与沟通
04COP4产品交付
04COP3产品制造
04COP2项目管理
04COP1接单与评审
04MP7持续改进
04MP6质量成本
04MP5管理评审
04MP4内部审核
04MP3绩效分析与评价
04MP2风险与预防管理
04MP1组织环境及相关方的需求
03内部审核实施计划
02年度体系审核计划表
01内审员清单
01目录
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山东通盛制冷设备有限公司
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