2026年内部控制合规审计服务.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.04千字
  • 约 3页
  • 2026-02-10 发布于河北
  • 举报

2026年内部控制合规审计服务

甲方(委托方):[甲方名称]

地址:[甲方地址]

联系人:[甲方联系人]

联系电话:[甲方联系电话]

乙方(服务方):[乙方名称]

地址:[乙方地址]

联系人:[乙方联系人]

联系电话:[乙方联系电话]

鉴于甲方需要乙方对其内部控制合规情况进行审计,以保障公司治理结构的完善和运营的合规性,双方经友好协商,达成如下协议:

一、服务内容

1.1乙方将按照甲方要求,对甲方内部控制合规体系进行审计,包括但不限于以下方面:

(1)内部控制制度设计;

(2)内部控制执行情况;

(3)内部控制效果评价;

(4)内部控制风险识别与控制;

(5)合规性检查。

1.2乙方应按照甲方提供的资料和实际情况,在规定的时间内完成审计工作,并提交审计报告。

二、服务期限

2.1本合同服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

2.2乙方应在合同服务期限届满前10个工作日内,将审计报告提交给甲方。

三、服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用为人民币[金额]元整。

3.2甲方应在合同签订后5个工作日内,向乙方支付合同服务费用的50%作为预付款。

3.3乙方在完成审计工作并提交审计报告后,甲方应在收到乙方提交的审计报告后5个工作日内,支付剩余50%的服务费用。

3.4甲方支付服务费用的方式为银行转账,乙方提供的收款账户信息如下:

银行名称:[银行名称]

账号:[账号]

开户行:[开户行]

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及服务过程中所获取的甲方内部信息负有保密义务。

4.2除法律法规要求外,未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露或使用甲方内部信息。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按时支付服务费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。

5.3乙方未按时完成审计工作的,应向甲方支付违约金,违约金为合同服务费用的千分之五。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):______________________

乙方(盖章):______________________

日期:______________________

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档