审计部(内审部)年度报告.pptx

审计部(内审部);目录;目录;年度工作概述;组织定位与核心目标;2025年关键绩效指标达成情况;年度工作价值贡献总览;2025年重点工作成果;制度体系重塑与标准化建设;重大审计项目实施成效;数字化审计平台建设与应用;审计整改闭环管理机制;第三方审计机构管理优化;典型审计项目案例分析;大型医用设备绩效审计;医保基金飞行检查迎审工作;高值耗材管理专项审计;存在问题与根因剖析;2025年主要问题清单;问题根因深度分析;典型问题整改案例;2026年工作思路与目标;部门定位升级与价值主张;2026年核心绩效目标;重点工作方向规划;2026年重点任务部署;科研经费合规跃升工程;外包维保服务合同优化;后勤零

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