2026年古籍修复公司财务审计管理制度
第一章总则
第一条为规范公司财务审计工作流程,强化财务管理监督机制,保障公司资产安全完整,提高资金使用效益,防范财务风险,依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《企业会计准则》及古籍修复行业财务管理相关规范,结合本公司经营管理实际,制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有财务收支活动、资产运营、成本核算、财务管理制度执行等方面的审计工作,涵盖公司总部及各业务部门的财务审计管理,包括内部审计和配合外部审计的相关工作。
第三条财务审计工作遵循“客观公正、独立监督、全面覆盖、注重实效”的原则,以真实性、合法性、效益性为核心,兼顾古籍修复行
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