2020-2021某大学《审计学》期末课程考试试卷合集(含答案).docxVIP

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2020-2021某大学《审计学》期末课程考试试卷合集(含答案).docx

2020-2021某大学《审计学》期末课程考试试卷合集(含答案)

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一、单选题(共10题)

1.审计的基本职能不包括以下哪项?()

A.审计监督

B.审计评价

C.审计咨询

D.审计管理

2.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计程序的一部分?()

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计评估

3.根据审计风险模型,以下哪项不是审计风险的三要素?()

A.控制风险

B.风险评估

C.重大错报风险

D.审计风险

4.审计师在确定审计证据的充分性和适当性时,以下哪种方法最为重要?()

A.分析程序

B.内部控制测试

C.审计抽样

D.审计观察

5.以下哪项不属于审计师在执行审计工作时需要遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.主动性

6.审计师在审计过程中,如何判断内部控制的有效性?()

A.通过观察内部控制的执行情况

B.通过分析内部控制的设计

C.通过询问相关管理人员

D.以上都是

7.审计报告中的“非无保留意见”通常指的是什么?()

A.审计师对财务报表的总体意见

B.审计师对部分财务报表的意见

C.审计师对财务报表的意见有保留

D.审计师对财务报表的意见不存在

8.审计师在审计过程中,如何处理发现的异常交易?()

A.忽略异常交易

B.核实异常交易的合理性

C.仅记录异常交易

D.以上都不对

9.以下哪项不属于审计师在执行审计工作时应考虑的因素?()

A.客户的行业特点

B.客户的管理层诚信

C.审计师的个人喜好

D.客户的财务状况

10.审计师在审计过程中,如何处理与管理层意见不一致的情况?()

A.遵循管理层意见

B.忽略管理层的意见

C.寻求第三方意见

D.以上都不对

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行审计工作时,以下哪些属于审计计划阶段的内容?()

A.确定审计目标

B.评估重大错报风险

C.设计审计程序

D.审计报告的编制

12.以下哪些是审计师在审计过程中可能遇到的审计风险?()

A.控制风险

B.重大错报风险

C.审计风险

D.评估风险

13.审计师在执行内部控制测试时,以下哪些方法可以用来获取审计证据?()

A.观察测试

B.询问测试

C.分析程序

D.审计抽样

14.审计报告的组成部分通常包括哪些?()

A.审计意见段落

B.审计范围说明

C.管理层对财务报表的责任声明

D.审计师声明

15.审计师在审计过程中,以下哪些行为违反了职业道德规范?()

A.保持独立性

B.保持客观性

C.保持保密性

D.接受客户不当的礼物

三、填空题(共5题)

16.审计的目的是为了对企业的财务报表的真实性、公允性和完整性进行确认。

17.审计师在执行审计工作时,应遵循的职业道德规范中,独立性是非常重要的原则。

18.审计程序包括三个阶段,分别是审计计划、审计实施和审计报告。

19.内部控制的目标主要包括防止或发现并纠正错误、舞弊和违规行为。

20.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,以识别可能存在的重大错报风险。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,如果发现企业存在重大错报,应当立即向管理层报告。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,必须遵循审计准则,否则可以不进行任何记录。()

A.正确B.错误

23.内部审计和外部审计是同一种审计,只是审计的主体不同。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,如果发现企业内部控制存在缺陷,应当立即提出改进建议。()

A.正确B.错误

25.审计报告中的审计意见仅限于对财务报表的意见,不包括对企业管理层的评价。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明审计师在审计过程中如何评估和控制审计风险。

27.解释什么是审计抽样,并说明其在审计过程中的作用。

28.请阐述审计师在执行审计工作时,如何保持其独立性。

29.简述内部控制的概念及其重要性。

30.为什么审计师在审计过程中需要保持职业怀疑态度?

2020-2021某大学《审计学》期末课程考试试卷合集(含答案)

一、单选题(共10

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