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2024年集团公司内部审计工作总结
一、工作概述
2024年,我们集团公司的内部审计工作取得了稳步发展和积极成果。在公司高层的正确领导下,内部审计工作始终坚持服务公司战略和发展需要,提升了风险控制水平,推动了公司的健康发展。
二、组织架构
内部审计部门在2024年进行了适度调整和优化,建立了高效的组织架构。部门分为风险管理和内部审计两个板块,风险管理板块负责风险识别和控制,内部审计板块负责审计工作的执行。两个板块密切配合,形成了高效的工作合力。
三、工作重点
2024年的内部审计工作主要围绕以下几个重点展开:
1.风险控制
本年度,我们毫不掉以轻心地
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