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- 2026-02-17 发布于河南
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审计实务试题及答案二
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
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一、单选题(共10题)
1.在审计过程中,以下哪项不是审计师的职责?()
A.评估财务报表的公允性
B.确保客户遵守相关法律法规
C.发现并报告财务报表中的重大错误
D.确保客户经营活动的有效性
2.以下哪种审计方法最适用于风险评估?()
A.详细审计
B.审计抽样
C.审计分析
D.风险评估审计
3.审计师在实施审计程序时,以下哪种行为是正确的?()
A.仅依赖管理层提供的信息进行审计
B.在没有充分证据的情况下得出结论
C.保留审计证据,以便在需要时提供
D.忽略与审计目标无关的信息
4.审计报告的日期应当是何时?()
A.审计工作完成日
B.财务报表截止日
C.管理层批准财务报表日
D.审计报告发布日
5.以下哪种情况需要审计师保持独立性?()
A.审计师与客户有亲戚关系
B.审计师在客户公司有投资
C.审计师在客户公司担任兼职职位
D.以上所有情况
6.审计师在执行审计程序时,以下哪种情况可能导致审计风险增加?()
A.审计师的经验丰富
B.审计师保持客观和独立
C.审计师过度依赖审计抽样
D.审计师保持谨慎态度
7.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪种做法是正确的?()
A.仅记录审计结论,不记录审计过程
B.记录所有审计程序,包括已执行的和未执行的
C.仅记录与审计结论一致的信息
D.在工作底稿中添加个人意见和解释
8.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计失败?()
A.审计师保持了独立性
B.审计师遵循了审计准则
C.审计师没有发现重大的财务报表错误
D.审计师与客户建立了良好的关系
9.以下哪种审计报告适用于含有重大错误的财务报表?()
A.无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.拒绝表示意见审计报告
D.坏意见审计报告
10.审计师在审计过程中,以下哪种行为是不适当的?()
A.询问管理层有关业务流程的问题
B.对客户进行独立调查
C.在未经客户同意的情况下与第三方沟通
D.在审计过程中保持客观和独立
二、多选题(共5题)
11.审计师在风险评估程序中应考虑哪些因素?()
A.管理层对风险的识别和评估
B.审计师的专业知识和经验
C.财务报表的复杂性
D.外部经济环境变化
12.审计师在执行审计程序时,以下哪些属于控制测试的内容?()
A.观察内部控制活动
B.测试控制活动的有效性
C.评估管理层的主观判断
D.测试会计记录的准确性
13.审计报告中可能包含以下哪些意见类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.残缺意见
14.以下哪些情况可能表明审计师需要调整审计计划?()
A.新的信息表明风险比预期更高
B.管理层提供了新的会计估计方法
C.审计师发现了内部控制存在重大缺陷
D.财务报表出现重大错报
15.审计师在执行实质性程序时,以下哪些方法可能用于测试交易的有效性?()
A.审计抽样
B.审计分析
C.获取外部证据
D.重新计算
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计程序时,首先应进行的步骤是______。
17.审计师在获取审计证据时,应当考虑证据的______。
18.审计师在编制审计报告时,如果认为财务报表整体是公允的,应发表______审计意见。
19.审计师在实施风险评估程序时,应关注______,以识别和评估重大错报风险。
20.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,必须始终保持独立性。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行完全依赖。()
A.正确B.错误
23.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,可以不进行报告。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作时,可以仅依据被审计单位管理层提供的信息进行判断。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以不提出改进建议。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计风险?审计风险包括哪些
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