内部审计师考试题库及答案解析.docxVIP

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  • 2026-02-18 发布于福建
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2026年内部审计师考试题库及答案解析

一、单项选择题(共15题,每题2分,共30分)

1.某制造企业采用EVA(经济增加值)指标进行绩效评估。内部审计师在审查中发现,EVA计算中资本成本的确定存在较大差异。以下哪种方法最适用于评估该差异的合理性?

A.回归分析

B.前后对比分析

C.行业标杆比较

D.敏感性分析

2.某银行内部审计部门发现,某分行信贷审批流程中存在“先审批后调查”的现象。该问题可能导致的直接风险是?

A.信贷损失增加

B.监管处罚

C.信息系统故障

D.员工离职

3.某零售企业通过第三方物流配送商品。内部审计师在审查中发现,物流费用存在虚报现象。以下哪种控制措施最能有效防范此类问题?

A.设置费用审批权限

B.加强供应商背景调查

C.实施物流成本分摊机制

D.定期抽查物流单据

4.某医疗机构的电子病历系统发生数据泄露事件。内部审计师在评估该事件时,应重点关注以下哪项?

A.系统安全漏洞

B.数据备份机制

C.员工操作权限

D.紧急响应预案

5.某科技公司采用敏捷开发模式。内部审计师在审查时发现,项目进度报告存在夸大完成情况的现象。以下哪种方法最适用于评估该问题的严重性?

A.统计分析

B.现场观察

C.风险矩阵评估

D.问卷调查

6.某政府机构采用大数据分析技术进行社会舆情监测。内部审计师在审查中发现,数据采集过程存在偏见。以下哪种方法最适用于识别该问题?

A.抽样测试

B.交叉验证

C.德尔菲法

D.蒙特卡洛模拟

7.某房地产企业采用成本加成法定价。内部审计师在审查中发现,成本核算存在虚增现象。以下哪种方法最适用于评估该问题的财务影响?

A.比率分析

B.差异分析

C.预算对比

D.回归分析

8.某餐饮企业采用POS系统进行收银。内部审计师在审查中发现,系统存在漏洞,可能被员工利用进行舞弊。以下哪种控制措施最能有效防范此类问题?

A.设置收银员权限分级

B.安装监控摄像头

C.定期更换POS系统密码

D.加强员工背景调查

9.某高校采用在线考试系统。内部审计师在审查中发现,系统存在作弊风险。以下哪种方法最适用于评估该风险?

A.模拟测试

B.德尔菲法

C.风险矩阵评估

D.抽样测试

10.某能源企业采用ERP系统管理供应链。内部审计师在审查中发现,系统存在数据不一致问题。以下哪种方法最适用于识别该问题?

A.数据库查询

B.穿行测试

C.逻辑测试

D.现场观察

11.某金融机构采用AI技术进行反欺诈检测。内部审计师在审查中发现,模型存在过度拟合现象。以下哪种方法最适用于评估该问题?

A.交叉验证

B.回归分析

C.敏感性分析

D.统计分析

12.某制造业企业采用JIT(准时制生产)模式。内部审计师在审查中发现,库存管理存在风险。以下哪种方法最适用于评估该风险?

A.网络分析

B.敏感性分析

C.预算对比

D.抽样测试

13.某物流企业采用无人机配送。内部审计师在审查中发现,无人机航线规划存在安全隐患。以下哪种方法最适用于评估该问题?

A.模拟测试

B.穿行测试

C.德尔菲法

D.风险矩阵评估

14.某医疗机构采用远程医疗系统。内部审计师在审查中发现,系统存在数据传输安全问题。以下哪种控制措施最能有效防范此类问题?

A.加密传输

B.设置访问权限

C.定期更换系统密码

D.加强员工培训

15.某零售企业采用会员积分系统。内部审计师在审查中发现,积分兑换规则存在漏洞。以下哪种方法最适用于评估该问题的财务影响?

A.比率分析

B.差异分析

C.预算对比

D.回归分析

二、多项选择题(共10题,每题3分,共30分)

1.以下哪些属于内部审计师的职业道德要求?

A.保持独立性

B.严格保密

C.专业胜任

D.公正客观

2.以下哪些属于内部控制要素?

A.授权批准

B.职责分离

C.对账程序

D.信息系统

3.以下哪些属于风险评估的方法?

A.流程分析

B.德尔菲法

C.模拟测试

D.穿行测试

4.以下哪些属于数据analytics的应用场景?

A.信贷风险评估

B.客户行为分析

C.供应链优化

D.航空路线规划

5.以下哪些属于舞弊的信号?

A.财务报表异常

B.员工行为反常

C.控制环境薄弱

D.供应商关系复杂

6.以下哪些属于信息系统审计的内容?

A.数据完整性

B.访问控制

C.系统安全性

D.业务流程合规性

7.以下哪些属于项目管理审计的内容?

A.项目进度

B.项目成本

C.项目质量

D.项目风险

8.以下哪些属于供应链审计的内容?

A.

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