2025年综合类-高级审计师-高级审计师-审计师(综合练习)历年真题摘选.docxVIP

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  • 2026-02-18 发布于河南
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2025年综合类-高级审计师-高级审计师-审计师(综合练习)历年真题摘选.docx

2025年综合类-高级审计师-高级审计师-审计师(综合练习)历年真题摘选

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.某公司2024年度营业收入为1000万元,成本费用为800万元,税前利润为200万元,适用企业所得税税率为25%,则该公司2024年度应缴纳企业所得税为多少万元?()

A.50

B.75

C.100

D.125

2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险,下列哪项措施不属于风险评估程序?()

A.审计师应当与被审计单位管理层沟通

B.审计师应当对被审计单位内部控制进行测试

C.审计师应当对被审计单位财务报表进行实质性程序

D.审计师应当对被审计单位财务报表进行总体分析

3.审计师在审计过程中,对被审计单位某项重大交易进行了实质性程序,下列哪项不是实质性程序的目的是?()

A.获取充分、适当的审计证据

B.评估重大错报风险

C.识别重大错报

D.确定财务报表的合规性

4.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在舞弊行为,下列哪项措施不属于审计师的职责?()

A.向被审计单位管理层报告

B.向被审计单位董事会报告

C.向相关监管机构报告

D.修改审计报告

5.审计师在审计过程中,发现被审计单位财务报表存在重大错报,下列哪项措施不属于审计师的职责?()

A.通知被审计单位管理层

B.修改审计报告

C.采取必要的补救措施

D.向相关监管机构报告

6.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的目的?()

A.评估内部控制的有效性

B.识别内部控制缺陷

C.评估财务报表的公允性

D.确定财务报表的真实性

7.审计师在审计过程中,发现被审计单位财务报表存在重大错报,下列哪项措施不属于审计师的职责?()

A.通知被审计单位管理层

B.采取必要的补救措施

C.修改审计报告

D.向相关监管机构报告

8.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的方法?()

A.观察法

B.询问法

C.分析法

D.实质性程序

9.审计师在审计过程中,发现被审计单位财务报表存在重大错报,下列哪项措施不属于审计师的职责?()

A.通知被审计单位管理层

B.采取必要的补救措施

C.修改审计报告

D.向相关监管机构报告

10.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的目的?()

A.评估内部控制的有效性

B.识别内部控制缺陷

C.评估财务报表的公允性

D.确定财务报表的真实性

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行审计业务时,以下哪些是审计准则的基本要求?()

A.独立性

B.专业胜任能力

C.客观性

D.职业谨慎性

E.客户保密

12.在审计过程中,审计师可能采取哪些审计程序来获取审计证据?()

A.审查文件和记录

B.监督内部控制执行

C.实施实质性程序

D.询问管理层和员工

E.分析性程序

13.以下哪些情形下,审计师应当发表保留意见或否定意见的审计报告?()

A.被审计单位管理层未能提供充分、适当的审计证据

B.被审计单位存在重大错报,但错报对财务报表的影响不重大

C.被审计单位存在重大错报,错报对财务报表的影响重大

D.审计师无法获取必要的审计证据

14.审计师在审计过程中,如何评估舞弊风险?()

A.通过询问管理层和员工了解舞弊迹象

B.分析财务报表以识别异常交易和趋势

C.审查内部控制以确定其有效性

D.对高风险领域实施额外的审计程序

E.依赖被审计单位的声明

15.审计师在审计过程中,应当关注哪些方面的内部控制?()

A.权责分离

B.适当的授权和审批

C.完整性和准确性

D.物理控制

E.信息技术控制

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计业务时,应当保持与被审计单位的______关系。

17.审计师在实施风险评估程序时,应当考虑被审计单位的______,以识别和评估重大错报风险。

18.审计师在审计过程中,对发现的重大错报,应当采取______措施。

19.审计师在编制审计报告时,应当明确说明审计意见的______。

20.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的______,以评估其舞弊风险。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行测试时,只需要关注那些对财务报表有重大影响的内部控制。()

A.正确B.错误

22.审计师在完成审计工作后,可以直

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