- 0
- 0
- 约4.2千字
- 约 8页
- 2026-02-19 发布于中国
- 举报
2025年内审员标准试题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内审员在进行审计计划时,下列哪项不属于审计目标?()
A.评价内部控制的有效性
B.检查财务报表的准确性
C.确定审计风险
D.提高企业知名度
2.根据《内审准则》,下列哪项不属于内审员职业道德的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.客观公正
D.利益冲突
3.内审员在审计过程中,下列哪项行为违反了审计准则?()
A.保持职业怀疑态度
B.收取审计对象提供的礼品
C.保持职业谨慎
D.保持客观公正
4.内审员在编制审计报告时,下列哪项内容不属于审计报告的必备内容?()
A.审计范围
B.审计目的
C.审计发现的问题
D.审计对象的意见
5.内审员在进行内部控制测试时,下列哪项方法不属于内部控制测试的方法?()
A.观察法
B.询问法
C.样本审查法
D.问卷调查法
6.内审员在审计过程中,发现重大风险时,下列哪项行为是正确的?()
A.私下告知审计对象
B.直接向管理层报告
C.等待审计工作完成再报告
D.与审计对象协商后报告
7.内审员在进行内部控制评价时,下列哪项不属于内部控制评价的内容?()
A.内部控制的设计
B.内部控制的实施
C.内部控制的改进
D.内部控制的效果
8.内审员在审计过程中,下列哪项行为可能导致审计失败?()
A.保持职业怀疑态度
B.严格执行审计程序
C.忽视审计证据的充分性和适当性
D.保持客观公正
9.内审员在审计报告中,下列哪项内容不属于审计意见?()
A.审计范围
B.审计目的
C.审计发现的问题
D.审计对象的管理层对问题的评价
10.内审员在审计过程中,下列哪项行为违反了保密原则?()
A.保守审计对象的商业秘密
B.将审计发现的问题泄露给无关人员
C.严格遵守审计准则
D.保持职业怀疑态度
二、多选题(共5题)
11.内审员在进行风险评估时,应考虑以下哪些因素?()
A.内部控制的有效性
B.管理层的诚信和道德观念
C.行业特点和监管环境
D.组织规模和业务性质
12.以下哪些是内审员职业道德的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.专业胜任能力
13.内审员在审计过程中,可以采用以下哪些审计程序?()
A.内部控制测试
B.审计抽样
C.审计证据的收集
D.审计工作底稿的编制
14.以下哪些属于内审报告的内容?()
A.审计目的和范围
B.审计发现的问题及原因
C.审计建议
D.审计报告的日期
15.内审员在评估内部控制的有效性时,应关注以下哪些方面?()
A.内部控制的设计是否合理
B.内部控制是否得到有效实施
C.内部控制是否能够预防或发现并纠正错误和舞弊
D.内部控制是否能够适应组织的变化
三、填空题(共5题)
16.内审员在进行审计计划时,应首先确定的是审计的__。
17.根据《内审准则》,内审员应保持的独立性包括__和__。
18.内审报告的结论部分,应明确指出被审计单位在财务报告和内部控制方面的__。
19.内审员在审计过程中,应通过__等程序收集审计证据。
20.内审员在编写审计工作底稿时,应确保底稿的__,以便于后续的查阅和复核。
四、判断题(共5题)
21.内审员在审计过程中,应当完全依赖审计对象的内部控制系统。()
A.正确B.错误
22.内审报告的结论部分可以直接引用被审计单位的内部审计报告。()
A.正确B.错误
23.内审员在审计过程中发现的问题,可以直接向被审计单位的管理层提出整改建议。()
A.正确B.错误
24.内审员在进行内部控制测试时,必须对所有内部控制环节进行全面测试。()
A.正确B.错误
25.内审员在审计过程中,对审计对象提供的信息有保密义务。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述内审员在审计过程中如何保持独立性。
27.内审员在编制审计报告时,应遵循哪些原则?
28.内审员在进行风险评估时,如何识别和评估风险?
29.内审员在审计过程中,如何处理审计发现的问题?
30.内审员在审计报告中,如何表达审计意见?
2025年内审员标准试题及答案
一、单选题(共10题)
原创力文档

文档评论(0)