公司供应商质量管理体系审核评价表.docVIP

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  • 2026-02-26 发布于重庆
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公司供应商质量管理体系审核评价表.doc

编号:第1页共3

编号:

被评价供应商名

被评价供应商地

产品名称、规格、型号

供应产品性质

1

外购件

1原材料2、零件3、部件

2

外协件

1、扩散制造2、委托加工3、委托组装

评价小组成员

1、质量管理体系第二方现场审核评价

2、第二方现场审核评价后的改进复审

评价日期

年月曰至年月日

评价主要依据

一、供应商基本状况

1

企业人员

员工总数: 人:其中:技术人员: 人

2

企业规模

注册资金: 万元上年度销售产值:

万元

二、主要审核内容及状况

输入

部份见证

1、订货技术文件:口有 口无

2、图纸 口有 口无

3、技术条件: □有口无

4、委托加工合同:口有口无

5、适用标致情况;国际标准口 国家标准口

行业标准口 企业标准口

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二、主要审核内容及状况

2

业部份见证

1、产品图样

□齐全口基本齐全口不齐全口无

2、作业指导文件

□齐全口基本齐全口不齐全口无

3、生产设备

供 台。主要有:

4、工装模具

共 台。主要有:

工装档案有无,工装检修记录台帐。□齐全口为不详口无

5、检验和试验文件

(1)进货检验文件和试验文件:□齐全口基本齐全口不齐全口无

进货检验文件和试验记录:□齐全□基本齐全口不齐全口无

(2)过程检验文件和试验文件:□齐全口基本齐全口不齐全口无

过程检验文件和试验记录:□齐全□基本齐全口不齐全口无

(3)最终检验文件和试验文件:□齐全口基本齐全口不齐全口无

最终检验文件和试验记录:□齐全□基本齐全口不齐全口无

6检验和试验设备

共 台;主要有:

检验数量与产品过程检查()类似产品抽查率()

过程检查人数( )终检人数( )

7、厂房设施

□完善口基本完善口不完善

8、采购控制

□有效口基本有产□缺乏控制

9、不合格品控制

□有效口基本有产口缺乏控制

10、人力资源

共 操作人员接受培训,培训记录

有基本有基本没有

抽查现场 人,其中人务回答本职工作程

序正确

抽查现场 人,其中 人正确作业

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二、主要审核内容及状况

3

质量保证证实部分

(1)国家认可的检测(测试)中心(站)签定结果:有无鉴定单位名称:

(2)获得质量奖励荣誉情况:国家级部省级县市级

(3)IS09000标准宣贯:认证注册正在宣贯未进行

(4)向其它同行业单位供货业绩:有无

其它同行业单位名称:

三、审核组审核结论

审核合格,建议采购少量样品后实施样品评价,设计部门与之签订技术协

议、提供

图纸、技术条件

审核合格,建议直接纳入公司《供应商名录》,实施采购。

实施改进,改进完毕进行复审后再下结论,需重点改进的项目是;

审核不合格,建议另行选择供应商。

评价表

附件

(专题报告)

审核组长

成员

总工程师意

签名: 年 月

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