医院审计部2025年工作总结及2026年工作计划.pdfVIP

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  • 2026-03-04 发布于宁夏
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医院审计部2025年工作总结及2026年工作计划.pdf

医院审计部2025年工作总结及2026年

工作计划

2025年,医院审计部在院党委、行政的领导下,深

入贯彻落实《卫生健康系统内部审计工作规定》及医院

年度工作部署,以“监督、服务、增值”为核心职能,

围绕医疗业务、经济运行、内部控制等关键领域,全年

完成各类审计项目127项,提出整改建议213条,推动

修订制度18项,核减工程及采购资金2345万元,审计

覆盖率较上年提升15%,为医院规范管理、风险防控和

提质增效发挥了重要作用。现将本年度工作情况总结如

下,并对2026年重点工作作出安排。

一、2025年主要工作完成情况

(一)聚焦主责主业,深化重点领域审计监督

1.财务收支审计精准发力。以“规范资金使用、

防范廉政风险”为目标,对全院12个临床科室、5个

职能部门开展财务收支专项审计,重点核查医保资金结

算、科研经费使用、药品耗材成本核算等关键环节。审

计发现医保收费不规范问题11项(如重复收费、超标

准收费),涉及金额123万元;科研经费支出审批不严

问题8项(如无验收报告列支设备费),涉及金额47

万元;药品耗材暂估入账不及时问题5项,涉及库存差

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