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- 2026-03-09 发布于福建
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2026年审计知识全面考核试题集
一、单选题(共10题,每题1分)
1.某公司2025年度财务报表审计中,审计师发现其固定资产折旧计提不足,导致资产账面价值虚高。根据审计准则,审计师应如何处理?
A.直接调整财务报表
B.提请管理层调整,若拒绝则出具保留意见
C.拒绝出具审计报告,直至问题解决
D.仅在附注中披露折旧计提不足
2.在审计中国企内部控制时,审计师发现采购审批流程存在漏洞,可能导致舞弊。根据《企业内部控制基本规范》,审计师应建议企业采取何种措施?
A.立即停止采购活动
B.临时增加采购审批层级
C.完善采购审批制度并重新测试
D.仅在报告中披露该问题
3.某公司2025年度现金流量表显示经营活动现金流入大幅减少,审计师怀疑其通过关联方交易虚增收入。根据审计程序,审计师应优先关注哪些证据?
A.关联方交易合同及发票
B.销售合同及客户付款记录
C.现金流量表补充资料
D.管理层解释
4.审计师在审查某公司存货时,发现部分存货存在毁损或过时风险。根据《存货准则》,审计师应如何评估其减值准备计提是否充分?
A.直接按管理层评估结果确认
B.测试存货跌价准备计提的合理性
C.要求管理层无条件计提更多减值
D.忽略该问题,因不影响当期利润
5.某公司2025年度财务报表审计中,审计师发现其合
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