2026案件专项治理自查报告自查报告(2篇).docxVIP

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2026案件专项治理自查报告自查报告(2篇).docx

2026案件专项治理自查报告自查报告(2篇)

2026案件专项治理自查报告(一)

为深入贯彻落实上级关于加强案件防控工作的决策部署,有效防范各类案件风险,确保单位经营管理活动的稳健运行,我单位积极组织开展了2026案件专项治理自查工作。现将自查情况报告如下:

一、自查工作基本情况

本次自查工作自[具体开始日期]起至[具体结束日期]结束,涵盖了单位各部门、各业务领域。为确保自查工作的顺利开展,成立了以单位主要负责人为组长的专项治理自查工作领导小组,明确了各成员的职责分工,制定了详细的自查工作方案。

自查工作采取全面排查与重点检查相结合、现场检查与非现场检查相结合的方式,对近年来的各类业务操作、内部管理、风险防控等方面进行了深入细致的检查。检查范围包括但不限于信贷业务、财务会计、资金交易、柜面操作、信息技术等领域,共涉及[X]个部门、[X]个业务网点。

二、自查发现的问题

(一)信贷业务方面

1.贷前调查不深入:部分信贷人员在贷前调查过程中,对借款人的经营状况、财务状况、信用状况等方面的调查不够深入细致,存在调查走过场的现象。例如,在对某企业的贷款调查中,仅依据企业提供的财务报表进行简单分析,未对企业的实际经营情况进行实地考察,导致对企业的还款能力评估不准确。

2.贷款审批不严格:在贷款审批环节,存在审批标准执行不严格、审批流程不规范的问题。部分贷款审批人员未严格按照规定的审批

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