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- 2026-03-15 发布于江西
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2025年企业内部审计管理与实务指南
1.第一章审计管理基础与战略定位
1.1审计管理的核心职能与目标
1.2企业内部审计的定位与作用
1.3审计管理与企业战略的协同关系
1.4审计管理的组织架构与职责划分
2.第二章审计流程与方法体系
2.1审计流程的构建与实施
2.2审计方法的选择与应用
2.3审计工具与技术的运用
2.4审计风险识别与评估
3.第三章审计项目管理与执行
3.1审计项目的规划与立项
3.2审计项目的实施与监控
3.3审计项目的收尾与报告撰写
3.4审计项目的质量控制与复核
4.第四章审计信息与沟通机制
4.1审计信息的收集与处理
4.2审计信息的传递与反馈机制
4.3审计沟通与利益相关方管理
4.4审计信息的保密与合规要求
5.第五章审计结果应用与改进
5.1审计结果的分析与评估
5.2审计结果的报告与沟通
5.3审计结果的整改与跟踪
5.4审计结果的持续改进机制
6.第六章审计人员与能力发展
6.1审计人员的职责与专业要求
6.2审计人员的培训与发展路径
6.3审计人员的职业道德与合规要求
6.4审计人员的绩效考核与激励机制
7.第七章审计信息化与数字化转型
7.
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