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- 2026-03-15 发布于江西
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2025年企业财务管理与内部审计指南
1.第一章企业财务管理基础与战略定位
1.1企业财务管理概述
1.2财务管理的战略作用
1.3财务管理的内部环境分析
1.4企业财务目标与绩效评估
2.第二章财务报表与信息披露
2.1财务报表的构成与编制
2.2财务报表的分析方法
2.3信息披露的规范与要求
2.4财务信息的透明化管理
3.第三章资金管理与流动性控制
3.1资金管理的基本原则
3.2资金流动与企业运营的关系
3.3现金流量分析与预测
3.4流动性风险的管理与控制
4.第四章成本控制与效率提升
4.1成本管理的核心理念
4.2成本核算与成本控制方法
4.3成本效率提升策略
4.4成本控制与企业绩效的关系
5.第五章风险管理与内部控制
5.1企业风险管理框架
5.2内部控制的构建与实施
5.3风险识别与评估方法
5.4风险应对与内部控制改进
6.第六章财务分析与决策支持
6.1财务分析的基本方法
6.2财务分析的决策支持作用
6.3财务分析的工具与模型
6.4财务分析的实践应用与改进
7.第七章财务政策与合规管理
7.1财务政策的制定与执行
7.2合规管理与财务规范
7.3
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