质量内审报告范文.docxVIP

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  • 2026-03-16 发布于江西
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质量内审报告范文

第一篇:某制造企业质量体系内部审核报告

为验证公司质量管理体系运行的有效性和符合性,确保产品质量持续稳定,依据《质量管理体系要求》及公司《内部审核控制程序》,我们于近期组织开展了年度质量体系内部审核工作。本次审核以“查问题、促改进、强基础”为目标,覆盖了生产、技术、质检、采购、仓储等关键部门,现将审核情况汇报如下。

本次审核由质量部牵头,组建了包含技术骨干、一线班组长的5人审核组,提前两周编制了审核计划,明确了审核范围、依据和重点。审核过程中,审核组采用文件查阅、现场检查、人员访谈、抽样验证等方式,共抽查质量记录120份、现场操作环节23项、访谈员工40余人次,覆盖了从原材料入厂到成品出厂的全流程。

通过审核发现,公司质量管理体系整体运行基本规范,各部门对质量要求的理解和执行较为到位,尤其是生产车间的5S管理和质检部门的出厂检验环节表现突出,近三个月产品一次交检合格率稳定在98.5%以上,较去年同期提升1.2个百分点。但在细节执行和过程控制中仍存在一些问题:一是采购环节的原材料检验记录存在不完整现象,3份钢材检验报告未标注具体检验员姓名,2批次包装材料的复检报告缺失微生物检测数据;二是生产工序的参数记录存在滞后问题,装配车间3台设备的温度控制记录未按规定每2小时填写一次,个别班次仅填写了交接班时的数值;三是仓储管理方面,成品库2个批次的电子元件存放区域未按“先进先

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