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- 2026-03-18 发布于江西
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3企业内部审计标准手册
第1章总则
1.1审计目的与原则
审计是企业内部管理的重要组成部分,其主要目的是实现对组织运营过程的监督、评价和控制,确保财务信息的真实、完整和合规。审计遵循客观、公正、独立、专业、保密、高效的原则,确保审计结果的权威性和可信度。
审计应以提升企业经营管理水平、防范风险、促进合规运营为目标,推动企业实现可持续发展。审计工作应遵循《内部审计准则》和相关法律法规,确保审计活动的合法性与合规性。审计应采用科学的方法论,如风险评估、内部控制测试、财务分析等,确保审计工作的系统性和有效性。
审计应注重信息的完整性与准确性,确保审计结论的可靠性和可追溯性。审计
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