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- 2026-03-19 发布于福建
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2026年企业内部审计工作职位要求与职位题集
一、单选题(共15题,每题2分)
1.根据中国内部审计准则,内部审计部门应保持独立性和客观性,以下哪项措施最能体现客观性要求?
A.内部审计报告直接提交给企业董事会
B.内部审计人员参与被审计部门的日常管理决策
C.内部审计部门定期接受外部审计机构的评估
D.内部审计人员与被审计部门保持正常的工作关系
2.在审计过程中,内部审计师发现某项内部控制存在重大缺陷,正确的处理方式是:
A.立即停止该业务流程并要求管理层整改
B.将问题向审计委员会报告,同时通知被审计部门负责人
C.采取控制措施弥补缺陷,等待下一次审计时再报告
D.只记录问题,等待管理层自行发现并整改
3.针对企业采购环节的审计,以下哪种审计方法最能有效发现虚假采购行为?
A.抽样检查采购订单与验收单的一致性
B.分析采购价格与市场价格的差异
C.检查采购合同条款的完整性
D.访谈采购部门员工的工作流程
4.根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制体系应包括哪些要素?
Ⅰ.风险评估Ⅱ.信息与沟通Ⅲ.内部监督Ⅳ.领导责任
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.全部
5.在执行IT审计时,内部审计师发现某系统存在安全漏洞,以下哪项措施属于事前控制措施?
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