2026年合同评审管理制度及操作规范.docx

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2026年合同评审管理制度及操作规范

1目的与适用范围

本制度旨在通过标准化、数字化、可追溯的评审流程,降低合同履约风险,提升公司资产周转效率与合规水平。适用于公司总部、境内外分支机构、控股子公司、项目部以公司名义对外签署的全部书面、电子或其他可记录形式的合同、补充协议、备忘录、框架合作协议、订单确认书及具有权利义务约束力的文件。公司参股企业可参照执行。政府补贴、科研课题、劳动合同、行政公文、上市披露文件按专项制度管理,不适用本规范。

2术语定义

2.1合同:指双方或多方设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.2重大合同:单笔金额≥人民币5000万元,或虽未达到金额标准但涉及公司

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