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- 2026-03-20 发布于广东
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大中型有限公司财务制度
一、总则
大中型有限公司(以下简称“公司”)为规范财务管理,提高资金使用效益,保障公司资产安全,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本财务制度。本制度适用于公司所有财务活动,包括资金管理、成本核算、预算控制、财务报告等。公司全体员工应严格遵守本制度,确保财务工作的规范性和合法性。
1.1适用范围
本制度适用于公司各部门的财务收支、资金调度、资产核算、成本控制、财务报告等全部财务活动。公司财务部门负责本制度的解释、执行和监督,各部门应积极配合财务部门开展工作。
1.2基本原则
1.2.1合法合规原则
公司财务活动必须符合国家法律法规及公司内部管理制度,确保财务行为的合法性。财务部门应定期进行合规性审查,及时发现并纠正违规行为。
1.2.2真实准确原则
公司财务核算必须基于实际发生的经济业务,确保会计信息的真实性和准确性。财务部门应采用权责发生制,不得随意变更会计政策或估计,保证财务数据的可靠性。
1.2.3完整统一原则
公司财务核算应采用统一的会计政策和方法,确保财务数据的完整性和一致性。财务部门应建立完善的财务档案管理制度,确保会计凭证、账簿、报表等资料的完整保存。
1.2.4效益最大化原则
公司财务活动应以提高经济效益为目标,通过科学合理的资金配置、成本控制和投资决策,实现公司价值最大化。财务部门应定期进行财务
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