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- 2026-03-26 发布于四川
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企业合同管理审计
第一条委托事项
甲方委托乙方对甲方及其下属各分支机构、子公司(以下统称“甲方各单位”)的合同管理全过程进行专项审计。本次审计旨在全面检查甲方合同管理制度的建设与执行情况,评估合同管理过程中的法律风险、合规风险及管理漏洞,提出合理的整改建议,从而完善合同管理体系,保障甲方合法权益。
第二条审计范围
本次审计范围涵盖甲方合同管理的全生命周期,具体包括但不限于以下内容:
一、合同制度建设与执行情况。审计甲方合同管理制度、授权审批体系、合同范本管理制度的健全性与实际执行效果。
二、合同签订前管理。审计合同主体资格审查、资信调查、谈判策略制定、合同条款审核等环节的合规性。
三、合同签订过程管理。审计合同审批流程的规范性、用印管理的严谨性以及合同文本的合法性与严谨性。
四、合同履行过程管理。审计合同履约监控、合同变更、解除、争议处理以及合同台账登记的及时性与准确性。
五、合同档案管理。审计合同纸质及电子档案的归档完整性、保管安全性及检索利用效率。
第三条审计依据与方法
一、审计依据。本次审计依据国家相关法律法规、行业规范、会计制度以及甲方内部《合同管理办法》、《授权管理制度》等规章制度进行。
二、审计方法。乙方将采用抽样检查、穿行测试、访谈调查、数据分析、凭证核对及现场查验等方法,对甲方合同管理情况进行审计。
第四条甲方的权利与义务
一、甲方应保证向乙方提供的所有资料
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