2025年内审科工作总结暨下一步工作计划
一、2025年工作总结
(一)审计工作开展情况
1.财务收支审计
在2025年,内审科对公司下属的[X]家子公司及各部门进行了全面的财务收支审计。通过详细审查会计凭证、账簿和财务报表,我们发现了一些共性问题。例如,部分子公司存在费用报销审核不严格的情况,一些发票的真实性和合规性存疑。在[子公司名称1]的审计中,发现有[X]笔共计[X]元的费用报销发票未按规定填写完整,且缺少相关的业务说明。针对这些问题,我们及时与相关部门沟通,要求其补充完善手续,并加强对费用报销的审核力度。
同时,我们还对公司的资金使用效率进行了评估。通过分析资金的流向和使用情况,发现
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