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- 2026-03-30 发布于江西
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企业内部审计制度宣传手册
1.第一章审计制度概述
1.1审计工作的目的与意义
1.2审计制度的基本框架
1.3审计工作的基本原则
1.4审计工作的组织与职责
2.第二章审计范围与对象
2.1审计的适用范围
2.2审计的对象分类
2.3审计的重点领域
2.4审计的周期与频率
3.第三章审计实施流程
3.1审计计划的制定
3.2审计实施的步骤
3.3审计工作的执行与记录
3.4审计报告的编制与提交
4.第四章审计质量控制
4.1审计工作的质量要求
4.2审计人员的资质与培训
4.3审计过程的控制措施
4.4审计结果的复核与反馈
5.第五章审计结果与处理
5.1审计结果的分类与处理
5.2审计发现问题的整改要求
5.3审计结果的通报与跟踪
5.4审计结果的档案管理
6.第六章审计的监督与评估
6.1审计工作的监督机制
6.2审计工作的评估标准
6.3审计工作的持续改进
6.4审计工作的绩效考核
7.第七章审计人员管理与培训
7.1审计人员的选
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