二零二四年度企业财务内部控制审计与咨询合同.docxVIP

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  • 2026-03-31 发布于四川
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二零二四年度企业财务内部控制审计与咨询合同.docx

二零二四年度企业财务内部控制审计与咨询合同

甲方(委托方):______________________

乙方(受托方):______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行二零二四年度企业财务内部控制审计与咨询事宜,达成以下合同内容:

一、审计与咨询内容

1.1乙方应按照甲方提供的财务资料,对甲方二零二四年度的财务内部控制进行审计,评估甲方财务内部控制的有效性、合规性及风险状况。

1.2审计范围包括但不限于:财务报表的真实性、合规性、完整性;财务核算的准确性;资金管理、费用报销、采购销售等环节的内部控制;公司治理结构的合理性等。

1.3乙方应对审计过程中发现的问题提出改进建议,并提供相应的咨询和解决方案。

二、审计与咨询时间

2.1审计时间:自合同签订之日起至____年__月__日止。

2.2咨询时间:自审计报告出具之日起至____年__月__日止。

三、费用及支付方式

3.1甲方应支付乙方的审计与咨询费用共计人民币(大写):____元整(小写):_____元。

3.2甲方支付乙方费用按下述方式支付:

(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%作为预付款;

(2)审计报告出具后

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