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2025年企业质量管理体系内部审核与持续改进指南.docx

2025年企业质量管理体系内部审核与持续改进指南

1.第一章总则

1.1审核目的与范围

1.2审核依据与标准

1.3审核组织与职责

1.4审核流程与时间安排

2.第二章审核准备与实施

2.1审核计划制定

2.2审核团队组建

2.3审核文件与资料准备

2.4审核现场实施与记录

3.第三章审核发现与报告

3.1审核结果汇总与分析

3.2审核报告编写与提交

3.3审核问题分类与优先级

4.第四章问题整改与跟踪

4.1问题整改要求与时限

4.2整改计划制定与实施

4.3整改效果验证与反馈

5.第五章持续改进机制

5.1持续改进目标与原则

5.2体系运行与改进措施

5.3持续改进的评估与优化

6.第六章质量管理体系运行监控

6.1系统运行状态监测

6.2关键绩效指标监控

6.3问题预防与控制措施

7.第七章审核与改进的持续优化

7.1审核结果的利用与反馈

7.2审核活动的持续改进

7.3体系运行的优化与升级

8.第八章附则

8.1适用范围与实施时间

8.2修订与废止说明

8.3附件与参考文献

第1章总则

一、审核目的与范围

1.1审核目的与范围

为贯彻落实《企业质量管理体系

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