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- 2026-04-01 发布于江苏
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一、审计概况
(一)审计目的与依据
为加强对机关事业单位财政财务管理的监督,规范财务收支行为,提高资金使用效益,确保国有资产安全完整,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》及相关财经法规政策,我审计组受[上级主管部门/单位领导]委托,于某年某月至某年某月,对[被审计单位全称](以下简称“该单位”)某年某月至某年某月期间的财务收支、预算执行、资产管理及内部控制等情况进行了审计。审计工作严格遵循国家审计准则及相关规定,以该单位提供的财务会计资料、预算批复文件、合同协议及其他相关证明材料为基础,结合访谈、实地核查等方法进行。
(二)被审计单位基本情况
该单位为[例如:行政机关/事业单位],主要职能为[简述核心职能]。单位内设[数量]个职能部门,人员编制[数量]人,实有在职人员[数量]人,离退休人员[数量]人。财务管理体制为[例如:独立核算/非独立核算,隶属于某主管部门],执行[例如:《政府会计制度》]。某年年度预算收入[XX万元],预算支出[XX万元]。
(三)审计实施情况
审计组按照既定审计方案,重点对该单位预算编制与执行、收入管理、支出审批、资产管理、内部控制制度建设与执行等方面进行了审计。期间,我们查阅了该单位某年度的会计凭证、账簿、报表,以及相关的会议纪要、合同、验收单等资料,对重要事项进行了延伸核实,并与单位相关负责人及财务人员进行了沟通。审计工作得到了该单位
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