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- 2026-04-03 发布于江西
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教育机构财务与审计手册(执行版)
第1章总则
1.1财务与审计工作原则
本章旨在明确教育机构在财务与审计工作中的基本原则,确保财务活动的合规性、透明性和有效性,保障教育机构的财务健康与可持续发展。财务与审计工作应遵循国家法律法规、教育行业相关标准以及机构内部管理制度,确保财务数据的真实、准确、完整和及时。
财务与审计工作应以风险控制为核心,建立全面、系统的内部控制机制,防范财务舞弊、资金滥用及管理漏洞。机构应建立财务与审计工作的独立性原则,确保财务与审计部门在职责范围内独立运作,避免利益冲突。财务与审计工作应注重信息的及时性与准确性,确保财务报告和审计结果能够为决策提供可靠依据。
机构应建立财务与审计工作的持续改进机制,通过定期评估和反馈,不断提升财务与审计工作的专业水平。财务与审计工作应遵循“公开、公平、公正”的原则,确保所有财务活动和审计结果在机构内部及外部利益相关者之间透明可查。财务与审计工作应结合机构的业务特点和发展阶段,制定差异化的财务与审计策略,确保工作内容与机构战略目标相一致。
1.2财务与审计职责划分
机构应明确财务与审计工作的职责边界,确保财务与审计部门在职责范围内独立运作,避免职责交叉或重叠。财务部门负责日常财务核算、资金管理、预算编制与执行、财务报表编制及对外报告等工作。
审计部门负责内部审计、外部审计的组织实施、审计报告的
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